?你好 ;? 可以的;? 你跨年做 :借以前年度損益調整貸應付職工薪酬- 社保;? ? ?借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整??
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補了3個月的,就是補交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時候,需要做計提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計提的?
接手這家公司的帳,發現今年的銀行存款金額對不上,就去查詢了下,發現18年11月12月的銀行流水有幾筆沒有記錄進去,直接在今年補上可以嗎?分錄前后分別怎么做
請問老師個體戶本月繳納的去年10-12月份的增值稅,沒計提現在直接交的怎樣做分錄
去年10月份-12月份的社保計提了,但是沒有做付款的分錄,現在可以直接補上嗎,還有去年10-12月份財務費用沒有做分錄,這個現在補上需要怎么做分錄
老師,3月份匯算清繳補繳了200企業所得稅,但是去年12月沒有計提,現在3月怎么做分錄做賬
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
沒看懂您這個分錄,這個沒做付款分錄我是怎么做,還有那些財務費用我是怎么做,因為那個費用不是涉及到損益嗎
你好; 意思 跨年了。? 意思你? 社保計提; 只是沒有做支付分錄 ;那你做 :借應付職工薪酬-社保; 其他應收款-個人社保貸銀行存款 ;? ?你財務費用 做 :借以前年度損益調整貸銀行存款? ? ? ?借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整? ? ; 我還以為你社保計提的沒有做? ??