你好,只要不是屬于你的成本的抵扣不了
老師,您好!我們是一般納稅人酒店行業,從人力資源公司取得的人力資源服務差額征稅專用發票,可以進項抵扣嗎?謝謝!
老師,我們是生活旅游服務一般納稅人,實行差額征稅,進項加計抵減15%,針對取得門票進項是專票的,含稅成本可以扣減銷售額,進項還能加計抵減嗎,比如取得進項106,成本100,進項6,106扣減了銷售額,6抵了進項,還能加計抵減嗎?謝謝老師
老師,我們是旅游服務業一般納稅人,實行差額征稅,購進固定資產取得的進項專票,業務人員出差取得的住宿專票,進項可以抵扣嗎?謝謝老師
老師我公司是一般納稅人,員工出差的住宿費專票6%、3%可以抵扣進項嗎?
老師,選擇差額征稅的一般納稅人,平時購進資產等,進項取得專用發票可以抵扣嗎
你的增值稅是銷售收入減去成本,按這個來