你好,這個沒關系的,學員
老師,我們收到一張發票,沒有做賬,但是認證抵扣了進項稅,現在要把這個跨月發票退回去,之前抵扣的進項稅怎么做賬務處理呢
老師,我們是商貿公司,6月—8月進了幾批貨,但是入賬時我都按照無發票,憑借入庫單和付款申請單入庫存商品了,沒有掛預付賬款,今天收到了3張發票,有兩張發票上的金額是把7—8月的進貨費在里面含著呢,加上稅費金額大于我們之前實付的,6月—7月的憑證都裝訂了,現在最簡單的賬務處理應該怎樣做?
老師您好,請問在7月份開了18萬的紅字發票信息表,其中18萬已被抵扣, 現在在賬上已經做紅字憑證沖減了被抵扣的18萬,現在想問一下我結轉憑證的時候怎么做賬呢?
老師好,7月供貨商給我們開的進項票,我沒抵扣,準備8月抵扣的,但是在做7月會計憑證賬本的時候我把第二聯做到里面了。 現在做8月的憑證,我沒有依據了 請問現在怎么處理呢?
老師,我們是一般納稅人,6月份供應商給我們開具的專票,發票7月份拿過來,入賬到7月份,但是在6月份屬期的時候,進項稅在抵扣系統里抵扣了,現在就是6月份賬面進項稅額和抵扣系統里的不一致。而且后期7月份認證肯定也是賬面和抵扣系統不一致。我需要怎么調一下賬呢?6月份已經結賬了。
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
那我這個月的進項只做憑證嗎?還是說我把上個月坐進去的第二聯復制一下,本月的憑證后面貼一張復制版的嗎呢?
是的,本月做賬,下月抵扣,沒問題的