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老師好,7月供貨商給我們開的進項票,我沒抵扣,準備8月抵扣的,但是在做7月會計憑證賬本的時候我把第二聯做到里面了。 現在做8月的憑證,我沒有依據了 請問現在怎么處理呢?

2022-08-29 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-29 11:27

你好,這個沒關系的,學員

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快賬用戶6216 追問 2022-08-29 11:31

那我這個月的進項只做憑證嗎?還是說我把上個月坐進去的第二聯復制一下,本月的憑證后面貼一張復制版的嗎呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-29 11:31

是的,本月做賬,下月抵扣,沒問題的

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你好,這個沒關系的,學員
2022-08-29
您好,那樣的話,直接就是作為進項稅轉出的
2023-08-14
就把進項稅額調出來 借進項稅額代表營業務成本。
2023-08-14
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 9月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-09-25
未認證時的會計分錄: 借:原材料/庫存商品 貸:應交稅費--應交增值稅(待抵扣進項稅額) 應付賬款--應付貨款 認證后的會計分錄: 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(待抵扣進項稅額)
2019-09-23
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