你好同學,可以加計扣除,加計扣除不用做會計分錄
老師,這里怎么做,某銷售員工 2019 年1月收入如下:基本工資收入 2300 元,各項津貼 500 元,業績提成 5100 元,個人應繳納五險 510 元,公積金 320 元由公司代扣代繳,同時由公司代扣代繳個人所得稅。請計算該員工本月應計發的個人所得稅額,并寫出計提工資、發放工資的會計分錄。(注:1.不考慮累計專項附加扣除;2.請按最新個稅政策及稅率計算;3.工資以銀行存款形式發放。)
甲有限公司是一家機械制造企業,是-家居民企業。甲有限公司本年主營業務收入為20000萬元,其他業務收入為360萬元,營業外收入為300萬元,主營業務成本為12000萬元,其他業務成本為300萬元,營業外支出為210萬元,稅金及附加為1200萬元,管理費用1000萬元,銷售費用為900萬元,財務費用為180萬元,投資收益為120萬元,可以繼續彌補以前年度虧損金額30萬元。2020年發生部分具體業務如下:(1)實際發放職工工資1500萬元(其中殘疾人員工資50萬元),發生職工福利費用支出250萬元,撥繳工會經費35萬元并取得專用收據,發生職工教育經費100萬元,以前年度累計結轉至本年的職工教育經費未扣除額為5萬元。另為投資者支付商業保險費20萬元。(2)發生廣告費支出640萬元,非廣告性質的贊助支出50萬元,發生業務招待費支出72萬元。(3)從事《國家重點支持的高新技術領域》規定項目的研究開發活動,對研發費用實行專賬管理,發生研發費用支出100萬元且未形成無形資產。
老師您好,機械制造業高新技術企業,研發人員未納入工資表的獎金,津貼,補貼可以加計扣除嗎?怎么做分錄?
某機器設備生廣企業2021年全年主營業務收人6000萬元,其他業務收人1800萬元,營業外收入800萬元,主營業務成本3500萬元,其他業務成本500萬元,營業外支出600萬元,銷售費用700萬元,管理費用900萬元,財務費用30萬元,投資收益1150萬元,可以扣除的相關稅金及附加320萬元當年發生的部分業務如下:(1)實際發放合理職工工資薪金總額1500萬元(已計人相關成本費用),含向本企業安置的10名殘疾人員支付的工資薪金36萬元。(2)發生職工福利費支出220萬元,撥繳工會經費24萬元并取得專用收據,發生職工教育經費支出122.5萬元。(3)發生廣告費支出500萬元,以前年度累計結轉至本年的廣告費扣除額為200萬元。發生與企業生產經營業務相關的業務招待費支出80萬元。(4)取得經國務院批準、所在省財政廳財政補貼款100萬元并已全額計入“營業外收入”省財政廳文件具體要求該資0金專門用于某種設備生產技術的研發,企業能對該資金及支出單獨進行核算,其當年尚未使用該資金。(5)實際發生研究開發經費200萬元,月由于研發失敗,已將200萬元據實計人管理費用。(6)購買名人藝術字畫
老師好,高新小微型企業,制造業研發費用,加計扣除減免稅金額,和,高新技術企業減免稅金額分別怎么算的?以100萬研發未資本化費用為例子,謝謝
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?