你好,可以相互抵扣的,只要都是一般計稅的就可以啊。
您好,老師,就我們公司采購了一項為期一年的服務,然后把這項為期一年的服務銷售出去了。銷售的這項服務后期都是我們采購的這家公司去服務和維護,那么我們采購和銷售是不是可以當期確認收入和成本?不用做預收預付款分期確認成本收入
你好,我們是一般納稅人,主要銷售貨物和銷售服務,可是服務這塊沒有進項,都是貨物的進項抵扣銷售服務的這邊的,可是這樣長了會不會不妥有什么風險,可是我們服務這塊確實沒有進項來源
我們企業是有做服務和銷售和 然后這個月開出去的發票都是服務的 但是進來的進項都是銷售的 可以抵扣嗎
一般納稅人公司 開的服裝銷售票 進來的進項票關于服裝的 但是是普票 抵扣不了 然后有些專票開進來 但是發票類目不是服裝 這種可以用來抵扣嗎
老師,單位本月銷項分別是商品13和服務6,進項都是商品13,可以把進項都抵扣嗎?抵減了服務6的部分?這樣是可以的嗎?
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?