自產自銷的,開免稅的普通發票就可以的,不用開9%的專用發票,開9%的專用發票是一般納稅人。
供應商開出來的是自產自銷的農產品普通發票,分別可以抵扣多少?開出來的普通發票一種情況是免稅,一種情況是帶稅率的,銷售公司屬于一般納稅人
老師,我要問關于農副產品抵扣的細節,我們公司做餐飲的,很多農副產品代開的增值稅專票3個點,老板拿來抵扣9個點的 ,這個必須是自產自銷的農副產品嗎,像我們這兒隨便注冊個個體然后代開抵扣有很大的問題吧
老師們,我想咨詢一下:農產品自產自銷(花卉種植)是開9%的增值稅專用發票,這種情況是屬于一般納稅人吧?農副產品自產自銷沒有9個點的免稅吧?
我們是一般納稅人,銷售農副產品的,現在要開具“地膜”的發票,我想咨詢一下老師地膜屬不屬于農產品免增值稅的范圍,沒有生產,只是銷售地膜
老師,我們從自產自銷花卉的一家公司買了一批花卉,對方說他們開票是免稅?他們屬于農業生產者不?我們是否可以計算抵扣9個點的稅???
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
那對方要專票嗎
你好,對方要專票,你說你開不了自產自銷的,開免稅的普通發票就可以抵扣。
對方要是要專票,我開了專票呢
你好,有些稅務局他要求嚴格的放棄了免稅政策,36個月是不允許變化的。