你好 需要的,但是現在主要是繳納個人所得稅,增值稅和附加稅是免的
老師您好~我想問一下個人代開發票相關事宜 1、個人能去稅務局代開什么類型的發票?(銷售商品、提供勞務?) 2、個人去稅務局代開哪種類型的發票需要支付單位代繳個人所得稅?(企業是否只是支付給個人勞務費的個稅扣繳義務人? 3、在問題2的基礎上,如果企業只代繳個人勞務費的個稅,計算方法(起征點、稅率、速算扣除數等)
老師個人稅務代開的這種票個稅,附加稅,都沒在發票上體現,現在個人代開不需要交了嗎還是付款方要代扣
老師,現在個人能在支付寶開發票,包工頭都是在手機代開勞務發票,簽合同就是工程勞務承包給個人,這樣行嗎?合規嗎?
為什么在支付寶上申請個人代開豬肉發票給企業還要交稅,不是自產的農產品免稅的嘛?
老師好,我想咨詢一下我企業自開農產品購進發票需要交印花稅嘛,這發票是個人開給我單位的,現在稅務局都是讓我企業自己開,我企業要幫個人代繳這部分印花稅嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
一般有印花稅嗎 個人所得稅的話,企業需要代申報代交? 比如跟企業發生500代申報500?
印花稅很少的阿,就萬分之三,可以忽略不計的
哦 個人所得稅 企業要代交?
這個是個人自己繳納的
哦 個人自己申報 不用企業代扣代繳的?我以為需要讓企業代扣代繳
不是的,你這個沒有代扣代繳的義務的