?你好;? 這個是可以計入? ?; 銷售費用- 運費去的? ?
4、某工業企業(一般計稅方法納稅人)對原材料成本的核算采用實際成本法,適用的增值稅稅率為13%。5月的有關銷售資料如下:(1)開出轉賬支票,預付B廠甲材料款30000元。(2)從國外進口一批乙材料,材料已驗收入庫,材料成本1000000元,應納關稅150000元,消費稅50000元,款項以銀行行存款支付。(3)從C廠購入丙材料,收到的增值稅專用發票注明的價款200000元,稅款26000元,貨款已支付,貨物尚未收到。(4)購入的丙材料運到,在驗收時發現與合同不符而全部退貨,并取得當地主管稅務機關開具的證明單送交C廠,代墊退貨運雜費800元。(5)收到C廠開來的紅字增值稅專用發票及款項。(6)購入丁材料數量400公斤,單價60,增值稅額3120元,用銀行存款支付。丁材料運到并驗收入庫,發現短缺20公斤,其中5公斤為定額內損耗,其余為非定額內損耗,原因待查。(7)購入不動產在建工程用材料,取得的增值稅專用發票上注明的價款為50000元,稅款為6500元,款項以銀行存款支付。試根據上述資料,做出相應的會計分錄。
4、某工業企業(一般計稅方法納稅人)對原材料成本的核算采用實際成本法,適用的增值稅稅率為13%。5月的有關銷售資料如下:(1)開出轉賬支票,預付B廠甲材料款30000元。(2)從國外進口一批乙材料,材料已驗收入庫,材料成本1000000元,應納關稅150000元,消費稅50000元,款項以銀行行存款支付.(3)從C廠購入丙材料,收到的增值稅專用發票注明的價款200000元,稅款26000元,貨款已支付,貨物尚未收到。(4)購入的丙材料運到,在驗收時發現與合同不符而全部退貨,并取得當地主管稅務機關開具的證明單送交C廠,代墊退貨運雜費800元。(5)收到C廠開來的紅字增值稅專用發票及款項。(6)購入丁材料數量400公斤,單價60,增值稅額3120元,用銀行存款支付。丁材料運到并驗收入庫,發現短缺20公斤,其中5公斤為定額內損耗,其余為非定額內損耗,原因待查。(7)購入不動產在建工程用材料,取得的增值稅專用發票上注明的價款為50000元,稅款為6500元,款項以銀行存款支付。試根據上述資料,做出相應的會計分錄。
老師,貨物第一次出口時由于某些原因被退關了,從港口拉回工廠,第二次重新出口,這樣第一次出口的運費退關費可以計入營業費用的運費嗎?相當于這票貨運費是正常下的一倍?
1,某化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年10月發生以下業務:(1)從國外空運進口一批高檔化妝品,成交價格1380000元、運費20000元,進口關稅為280840元。自海關運往單位的途中發生運費8000元,但未取得運費發票。該化妝品人庫后的45%被生產部門領用繼續加工高檔化妝品(經海關審查,公司申報的完稅價格未包含保險費,公司的解釋是相關費用無法確定,海關對此依法進行調整)。(2)以成本為80.000元的原材料委托某縣A企業加工高檔化妝品,取得專用發票上注明的加工費50000元、輔助材料5000元,受托方按規定代收代繳了稅款。(3)當月采用分期收款方式銷售A高檔化妝品,當月發出貨物,不含稅售價為1500000元;合同約定分3期結算,自當月起每月月末結算一次。(4)采取預收款方式銷售B高檔化妝品215000套,不含稅單價58元,貨物已經發出。(5)將自產的B高檔化妝品共1000套在展銷會上作為小樣贈送給客商。(6)為某影視公司定做演員專用的油彩和卸妝油一批,收取價稅合計67.86萬元,另收取運輸費5萬元、優質費2.02萬元
注冊會計師荊某在對甲公司2021年審計中發現下列問題,請問違反了哪些認定?①荊某在對費用進行抽憑時發現,有些發票散落在賬簿中,經與甲公司會計溝通,這些發票為銷售人員的差旅費發票,但因為費用已經預付給銷售人員,會計工作又忙,所以一直未計入費用科目。②該公司年末實際的結賬日為12月29日,對于30、31兩日發生的銷售商品收入135萬元,均記在2022年1月的賬簿中。③該上市公司2021年年末營業收入明細中有一筆銷售給A公司的貨物款100萬,注冊會計師未見任何原始憑證,通過對該筆應收賬款函證也未取得回函。④該公司開出一張現金支票用于支付貨款,會計記錄確認庫存現金減少。⑤該企業購入原材料一批,增值稅專用發票注明貨款100萬元,增值稅13萬元,另支付運費10萬元(含稅),會計確認原材料增加123萬元。⑥與一筆特殊銷售業務收入相關信息未在利潤表附注中正確披露。
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規模納稅人,也都是小微企業,企業所得稅是一樣的嗎?
為什么是5000減掉供電車間的200呢?
您好老師:單位采購合同每一批做5000噸,但實際購入數量超出100—300噸左右,可以嗎?有什么問題嗎?
老師,我們公司之前提取的備用金太多啦,我賬上最多留多少現金,其余的我做成借款掛其他應收款時金額太大會有風險嗎?
請問老師,甲單位是保安派遣公司,2023年與A公司 B公司 C公司,分別簽訂了派遣合同金額分別是4萬 5萬 6萬,按照權責發生制原則,在2023年確認了收入,但是2024年3月,這三家公司分別都解除了合同,請問甲單位怎么做賬呢?
請問老師,酒店的客房房費里包含的早餐屬于客房部的收入還是餐飲部的收入?
我想練習1月份報稅實操,用的手機,去哪里練習呢