您好,私下轉(zhuǎn)回就不需要做賬了
老師 我們公司收的停車費(fèi)跟停車場五五分賬,這樣的話我們確認(rèn)收入是不是也只能確認(rèn)一半的收入,比如說,我們這個(gè)月收到停車費(fèi)1萬,支付給這個(gè)停車場5千,我們自己5千,但是我們開票給散戶開的是他們支付的款項(xiàng)1萬的金額,支付給停車場的5千塊,對(duì)方又給我們開了5千的發(fā)票,這樣的話我們確認(rèn)收入是該確認(rèn)多少?
今天8月份的時(shí)候,我們購貨9千,對(duì)方開發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方,對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對(duì)方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計(jì)8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報(bào)了,這個(gè)我要怎么調(diào)帳
老師,我想問一下,我公司,母公司投資控股旗下三家公司,這幾家公司所有的開支運(yùn)營都是由法人的私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)去來支付貨款的和費(fèi)用的,現(xiàn)在我們公司要融資,對(duì)方要求我們把,在報(bào)表實(shí)收資本上體現(xiàn)出母公司投資給過三家公司投資款,但是我們從來沒有已母公司的名義轉(zhuǎn)錢給三家公司賬戶過,都是法人私戶轉(zhuǎn)賬過去的。現(xiàn)在母公司注冊(cè)資本1千萬,實(shí)際入賬實(shí)收資本才100萬,三家公司的實(shí)收資本都是虛的,沒有入賬過,這個(gè)要怎么分出母公司投資款給給過三家公司呀
老師您好:我們是運(yùn)輸公司主營業(yè)務(wù)收入為給外面公司開增值稅運(yùn)輸發(fā)票,很多時(shí)候?qū)Ψ酱蜻M(jìn)我們公戶10元,我們扣除開發(fā)票票點(diǎn)(比如:6000元)剩余94000我們用私戶回給對(duì)方,公司成立3年了公司對(duì)公賬戶與老板私戶流水太大了。我想用以下辦法你看可以嗎? 1.對(duì)方給我轉(zhuǎn)10萬我開出運(yùn)輸票10萬,直接用對(duì)公賬戶回94000元。(我只保留6000元記內(nèi)賬) 2.對(duì)方直接對(duì)公戶轉(zhuǎn)10萬,隔幾天我對(duì)公回10萬,運(yùn)輸發(fā)票開出10萬,開票稅點(diǎn)收入直接讓對(duì)方私戶對(duì)私戶轉(zhuǎn)。請(qǐng)問以前兩種哪一種會(huì)好些?或者請(qǐng)老師幫我提出更好的建議。我們每月都有進(jìn)賬發(fā)票(賣油)
老師,我想問下,如果說對(duì)方借我們公司賬戶過款,接著我們開票又按大金額開,例如轉(zhuǎn)給我們公賬上一萬,我們開票一萬,公賬也收款一萬,但是實(shí)際我們跟對(duì)方談好價(jià)格是七千,所以還有三千我們私賬轉(zhuǎn)回給對(duì)方。這三千計(jì)入什么科目
現(xiàn)有現(xiàn)金+貨+應(yīng)收賬款+應(yīng)付賬款=投資款+貨款+利潤成立嗎
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請(qǐng)教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價(jià)總額1000萬元。已知,如果單獨(dú)銷售A、B、C三種商品,其價(jià)格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價(jià)為600萬元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬元的價(jià)格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格為( )萬元。
老師,核定的85000,是含稅還是不含稅的呢?
老師,你好,我們是電商企業(yè),平臺(tái)會(huì)因?yàn)槭酆罅P款,這個(gè)罰款對(duì)方也沒給我們開票,開了電子收據(jù),我走到營業(yè)外支出,這個(gè)是不是得在匯算清繳得時(shí)候調(diào)增?
公司購入空調(diào)屬于管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)?
老師,那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費(fèi)用工資,現(xiàn)在25年4月要改到其他應(yīng)收款,但是稅務(wù)那塊2月應(yīng)該已經(jīng)按當(dāng)時(shí)的費(fèi)用申報(bào)過了,而且3月出了季報(bào),這種情況下我4月調(diào)整改正可以直接借:管理費(fèi)用工資2000,貸:其他應(yīng)收款2000嗎
公司買的新能源汽車,免征購置稅了,還能抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師是一般納稅人,有銷項(xiàng),以前帳上還留底了很多進(jìn)項(xiàng),月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
請(qǐng)問每月應(yīng)發(fā)收入35000元,社保打個(gè)比方個(gè)人部分是3000,請(qǐng)問這個(gè)第二個(gè)月的個(gè)稅怎樣計(jì)算?
資產(chǎn)負(fù)債率怎么計(jì)算呢?
那這樣庫存現(xiàn)金有個(gè)減少,那借方這個(gè)三千計(jì)入什么科目
我們內(nèi)賬
內(nèi)賬的話,就記入營業(yè)外支出