你好? 6月做 :借應付賬款10萬 ;貸銀行存款10萬 ;? ? 7月做 :? 借 在建工程30萬 貸應付賬款 30萬? ; 借應付賬款10萬貸銀行存款10萬? ? ;? ?8月支付 :借應付賬款? ? 10萬 貸銀行存款10萬? ? ; 完工:借固定資產? ? 30萬 貸在建工程 30萬? ?
興達公司本月發(fā)生下列固定資產增加業(yè)務,一企業(yè)購入生產用的不需要安裝的設備一臺,買家為20萬元。增值稅進項稅額32000元,購入時發(fā)生運雜費2000元,保險費500元,開出轉賬支票支付全部貨款。二,企業(yè)購入一臺生產用需要安裝的azure被一臺價值12萬元增值稅進項稅額19200元,發(fā)生運雜費。18000元項款已用銀行存款支付,企業(yè)對上述需要安裝的設備進行安裝,好友原材料5000元用銀行存款支付,安裝公司的安裝費4000元。上述設備安裝完畢,經驗收合格交付使用轉接工程成本。
企業(yè)購入一項需要安裝的固定資產,假如固定資產總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月,但是固定資產在首付款支付就會立即發(fā)貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
企業(yè)購入一項需要安裝的固定資產,假如固定資產總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月,但是固定資產在首付款支付就會立即發(fā)貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產,6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。7月份二期款10萬,設備繼續(xù)在安裝,不產生安裝費用。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格,同時全額發(fā)票開具給企業(yè)。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產,6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。7月份二期款10萬,設備繼續(xù)在安裝,不產生安裝費用,同時全額發(fā)票已經給到企業(yè)了。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
這個消費稅征收管理的納稅義務發(fā)生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
你七月份的在建工程30萬,怎么來的?依據是什么
?你好; 你們付款了 3次; 說明你們總額是30萬;? ??
是,總價是30萬,沒錯,你憑什么做這個分錄,你要根據依據來啊,我7月份哪里體現了你可以做這個,你告訴我
?你好;? ? 根據你的描述來的;? 你這個總額確定了。因為需要安裝的設備;? 走在建工程歸集? ? 總額? ?