學員你好 6月 借:預付賬款10 貸:銀行存款10 借:在建工程10 貸:預付賬款10 7月 借:在建工程10 貸:銀行存款10 8月 借:在建工程10 貸:銀行存款10 轉固 借:固定資產30 貸:在建工程30
興達公司本月發生下列固定資產增加業務,一企業購入生產用的不需要安裝的設備一臺,買家為20萬元。增值稅進項稅額32000元,購入時發生運雜費2000元,保險費500元,開出轉賬支票支付全部貨款。二,企業購入一臺生產用需要安裝的azure被一臺價值12萬元增值稅進項稅額19200元,發生運雜費。18000元項款已用銀行存款支付,企業對上述需要安裝的設備進行安裝,好友原材料5000元用銀行存款支付,安裝公司的安裝費4000元。上述設備安裝完畢,經驗收合格交付使用轉接工程成本。
企業購入一項需要安裝的固定資產,假如固定資產總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發票給我們。問題是,現在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發票的時間是在7月,但是固定資產在首付款支付就會立即發貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
企業購入一項需要安裝的固定資產,假如固定資產總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對方就會全額開具發票給我們。問題是,現在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發票的時間是在7月,但是固定資產在首付款支付就會立即發貨并且組織安裝。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產,6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。7月份二期款10萬,設備繼續在安裝,不產生安裝費用。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格,同時全額發票開具給企業。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
一項需要安裝的固定資產,6月份預付款10萬,設備到貨,開始安裝,沒有產生安裝費用。7月份二期款10萬,設備繼續在安裝,不產生安裝費用,同時全額發票已經給到企業了。8月份,支付尾款10萬元,設備驗收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄,謝謝
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
我有個疑問,如果我預付的都是含稅價,到最后一步,在建工程轉固定資產,還要扣點進項稅,豈不是在建工程比固定資產要大?在建工程有余額?這不對吧
在建工程轉到應交稅費-增值稅-進項稅額
哦,對哦。天啊,我想歪了,沒問題了
明白了給個五星好評就行
你的預付,用應付可以的不?替換成應付賬款
這個是可以替換的
老師,我提問的這種情況,是不是可以用暫估入賬在處理?是不是還有另一種處理方法呢?
可以用暫估入賬處理的
那你幫我寫一下這個可以吧,寫會計分錄給我,完整的,謝謝
借:在建工程 貸:應付賬款 付款 借:應付賬款 貸:銀行存款 轉固 借:固定資產30 貸:在建工程30
不是說暫估入賬,你這是啥?
先按金額暫估啊,暫估入在建工程和應付賬款
是啊,我想要完整的分錄呀,你給我寫的那個,不完整吧,看不懂
你覺得怎么不完整了
怎么個暫估,沒懂,你寫的沒懂
暫估就是根據你估計的金額直接記在建工程和應付賬款啊