你好,這個(gè)沒有關(guān)系的,在貸方有余額,表示你們單位欠了人家的錢。
老師好!我這里有這么個(gè)事,公司跟一個(gè)人借了2萬元,還的時(shí)候,還了3萬元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師好:我想將其他應(yīng)付款科的余額調(diào)整為收入怎么做帳為好。其他應(yīng)付款科目余額是代收代付余額現(xiàn)在不必退款給對方了,歸我公司開支,所以需調(diào)整為收入,不知調(diào)整哪個(gè)科目合適。
老師其他應(yīng)收款期末余額應(yīng)該在借方,現(xiàn)在我看帳里有一個(gè)公司的余額在貸方,我怎么調(diào)整科目調(diào)到哪個(gè)科目呢
老師應(yīng)付賬款其余余額在借方表示什么意思,正常來說應(yīng)該在貸方,那如果我調(diào)整科目怎么調(diào)整呢
對其他應(yīng)收款的貸方余額、其他應(yīng)付款的借方余額進(jìn)行核對、調(diào)整 老師這個(gè)要怎么調(diào)整 是轉(zhuǎn)到一個(gè)科目里面嗎
匯算清繳需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表是12月份的期末余額嗎
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實(shí)際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
請問老師,資本公積增加了,需要申報(bào)印花稅么?
24年第一季度是個(gè)體戶,第二季度辦理了個(gè)轉(zhuǎn)企,現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)24年第一季度的定期定額九萬被計(jì)入了增值稅總收入該怎么處理
郭老師,我們之前是普通的生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在要增加進(jìn)出口權(quán),要怎么操作,走哪些流程
您好,老師,退的社保怎么做賬啊
工商年報(bào),股東出資情況,認(rèn)繳,實(shí)繳,實(shí)繳是2017年,已全部到位。認(rèn)繳日期是不是寫2017年。如果沒有到位,認(rèn)繳日期是不是填規(guī)定的2030年。
老師我們公司是生產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)備的,成本核算:采用分批法還是約當(dāng)產(chǎn)量法合適
給個(gè)體戶 開了2張專票,不到10萬元對方收票當(dāng)普票用,發(fā)票肯定會(huì)滯留我公司會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),已告知對方票有問題,人家不同意換,怎么辦?
老師,出口運(yùn)費(fèi),是不是只有到岸價(jià)才會(huì)有出口運(yùn)費(fèi)的,離岸價(jià)與工價(jià)不會(huì)有出口代理運(yùn)費(fèi)的對嗎
我們經(jīng)理非要讓調(diào)整一下科目是不是應(yīng)該調(diào)到其他應(yīng)付款貸方
你好,借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款。
應(yīng)付賬款也是期末余額應(yīng)該在貸方,我看好多公司在借方余額,需要調(diào)整到哪個(gè)科目呢
你好,預(yù)付賬款里面的。
借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 是吧
好,對的,是的,是這么做的。