您好,會計分錄: 借:其他應付款 貸:營業外收入或者其他業務收入。
其他應付款—墊付,這個科目有兩百多萬的余額,該怎么調整,這個科目是用來公轉私,收到購貨發票的,現在稅局說這個科目應該放在應付賬款,是用來購貨的,要怎么調整,想把這個可能做平,以前代賬公司做的
老師好!我這里有這么個事,公司跟一個人借了2萬元,還的時候,還了3萬元,現在其他應付款是借方有余額,在其他應收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調整一下,把其他應付款借方余額調整出去,摘要和分錄應該怎么寫呢
老師,我公司是小規模納稅人,代賬公司6月將科目余額表發給我,我輸入后發現對方只有將應收應付預收預付進行了重分類,但是其他應收和應付沒有,我輸入進去其他應收和應付跟她之前的資產負債表金額就對不起了,這種該怎么調整
老師好:我想將其他應付款科的余額調整為收入怎么做帳為好。其他應付款科目余額是代收代付余額現在不必退款給對方了,歸我公司開支,所以需調整為收入,不知調整哪個科目合適。
分公司發現其他應付款科目有貸方余額,查賬發現是以前年度 其他應付款 代扣代繳社保貸方多扣了員工3000,員工已經離職,今年怎么做調整分錄?謝謝 是 借:其他應付款 貸:營業外收入還是以前年度損益調整??? 然后再結轉到未分配利潤科目嗎?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?