你好,那你的收入是不是也少做了?
老師,請問一下應收的款項分成兩部分轉賬了應該如何過賬?比如:一筆應收是30000。其中的一部分通過對公賬戶轉到我公司了,另一部分老板讓直接轉給另一個需要應付的公司了,但是這個應付的公司不給我們公司開票的,我的應付里也是沒有掛這個應付公司的,我想問一下這個要怎么處理,這個應付的公司人家給我們有發過來四方協議的
老師,我們是商貿公司一般納稅人,主要給連鎖的超市供貨,要給超市進場費10000,現在我們的供貨商給我們報銷5000元,我公司給上游的供貨商開具了發票,但是這個5000元并沒有直接到我公司的銀行上,而是在供貨商給我們開的戶頭上,就是我們的購貨直接從上面扣款就可以了,請問我該怎么做賬呢?
老師,我們公司是一個小規模納稅人,做批發零售,今年廠家業務調整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發票給我們,讓我們升級一般納稅人,然后再平開發票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對方錢怎么好開發票給對方,可是廠家說做一個三方協議就好,還說廠家請來的財務做過很多企業整合,稅務上不會有問題,這種事情稅務上真的會認可嗎?好擔心啊,現在廠家逼著讓升級一般納稅人
老師你好,我又有個問題向你請教。是這樣子的,就是公司這個食堂,我們承包了兩個粉店,一個小賣部給他們經營,但是他們的收入都是進入了我們公賬,但是公賬里面沒有分多少筆是他們的,我要從所有明細中自己備注,自己匯總后,要扣取20%后,就反還給他們,這個賬務處理要怎么做呢?
我們給酒廠打款50萬.對方財務沒有給我們開票.自己做了無票收入.我們公司帳上一直掛著50萬的預付賬款.請問下我們要怎么能下這個賬.怎么處理最合理合法呢?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
沒有,這是應付的,我們從他那進貨的
你好,那這個承兌是你們單位收到的,你以什么名義收到的?不是貨款嗎?
借應收票據貸哪個科目,你得有一個具體的業務。
然后借應付賬款,貸應收票據。
老板沒有跟會計講過,直接給對方了,等于會計這邊什么都沒有,賬面上還欠著對方這么多錢
你問一下你老板收到的這個承兌是具體的什么業務的?