你收入及銷項稅的確定還是按發票上的金額來
發現12月有一條銷售收入憑證與所開出的發票有差異,主營收入少了0.01元,銷項稅金多了0.01元。因此造成第四季度企業所得稅表少報收入0.01元,但不影響最終結果(我們是虧損企業)。另12月增值稅申報表是對的,與發票實際金額一致。現在12月已結賬,不能返回。請問在本年度里應如何對這個差異調賬?
老師,我們是小規模公司,開具增值稅專用發票,電子稅務局系統帶出來的增值稅,1310.68 實際應交增值稅1360.67,多交的了0.01 怎么做賬務處理
我發現上我們公司在之前的稅務局電子增值稅申報表里的銷項稅與實際開票的發票里的銷項稅差0.01元,實際開票多0.01元,帳務怎么處理?
老師,我們是小規模公司,開具增值稅專用發票,電子稅務局系統帶出來的增值稅160.89 實際應交增值稅160.9,少交的了0.01 怎么做賬務處理
老師,您好!偶爾申報時開出的發票和電子稅務局自動彈出來的稅額差0.01,這種情況0.01怎么處理?系統是銷項稅額少0.01,不含稅金額多0.01,實際發票是金額少0.01,稅金多0.01
老師,工資沒有從公戶發過,代賬公司把工資走到其他應付款老板,這樣合理嗎?
老師老板的其他應付款轉入實收資本,公司注銷的時候實收資本可以直接轉給老板,不需要再交稅吧
老師。注會報考 專科的會計專業在報名頁面上是選擇會計審計類——會計學嗎?
老師,把老板的其他應付款轉入到實收資本,是不是還需要交個人所得稅啊
集團內股權無償劃轉 C是B全資子公司,B是A全資子公司,A收回c,目前b盈余公積600,未分配利潤-15000,初始投資成本20000,會計處理?
問一下注冊資金實繳的問題,法人占股60% 另外一個股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個股東實繳呀
老師,那我們沒有從公戶發過工資,代賬公司把工資發放做到其他應付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
想問下就是個體戶核定征收個稅費標準是24萬,然后上個季度開超了開成了28萬應該怎么交稅啊?還是按照24萬還是需要按照28萬啊?
老師,我有一個一般納稅人公司資產上還有一輛車,當時購進時已經給了增值稅,現在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現在賣了10萬,這個增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發過工資,他們做賬是不是把工資發放這快做到貸其他應付款老板了
現在電子稅務局與我的帳面差1分,難道不需要調整嗎
電子稅務局上少了1分
是之前年度的,剛發覺
這個為是尾數差異,你調整到營業外收入里面就可以
我是電子稅務局小1分,增值稅銷項稅多1分,我調整到營業外支出
可以的,可以調整到營業外支出