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我企業購入一個固定資產,7月預付款2萬,8月支付尾款4萬,目前已經收到了固定資產,但是對方說全額發票需要在9月份給我們,針對這種情況情況,企業怎么做賬?

2022-08-23 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-23 15:15

您好,收到固定資產做暫估入賬即可

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齊紅老師 解答 2022-08-23 15:15

您好,支付款,借應付賬款,貸銀行存款

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快賬用戶7284 追問 2022-08-23 15:18

這是最標準的做法嗎?有沒有一種做法,我就按照我收到發票的那個月份入賬固定資產這樣子來做?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 15:30

您好,回復您的是最正規的

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快賬用戶7284 追問 2022-08-23 15:43

你的分錄做的不夠完整,看不太懂,請您詳細寫一遍,不要省略

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:27

您好,收到固定資產做暫估入賬即可,借固定資產(不含增值稅),貸應付賬款暫估
付款,借應付賬款,貸銀行存款

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您好,收到固定資產做暫估入賬即可
2022-08-23
固定資產在收到時就暫估入賬 借:固定資產 貸:應付賬款-暫估 次月起計提折舊 付款時 借:應付賬款-單位 貸:銀行存款 款項付完時來發票, 借:固定資產 紅字 貸:應付賬款-暫估 紅字 同時按發票 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進項稅金) 貸:應付賬款-單位
2022-08-23
首先你這里是屬于業務,他在之前就已經發生了,后面才取得發票。那你現在是在簽訂合同的時候就確認固定資產,同時確認應付賬款?后面每一期付錢的時候就借應付賬款貸銀行存款。
2022-08-22
支付預付款 借:預付賬款 貸:銀行存款 安裝完畢 借:固定資產 ? ? ? 應交稅費-待轉增值稅進項 貸:預付賬款 收到發票 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待轉增值稅進項
2022-08-22
你好!你前面二期,借預付賬款 貸銀行存款 最后一次支付的時候,借固定資產 進項稅額 貸預付賬款 銀行存款
2022-08-22
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