你指的暫不處理是什么意思?
老師,什么情況下會產生遞延所得稅哦?
什么情況下要使用遞延所得稅,遞延所得稅的賬務處理怎么做
賬面價值和計稅基礎有差異,什么情況計入遞延所得稅資產、遞延所得稅負債,什么情況下不計入?
老師,問一下,固定資產處置時,遞延所得稅負債不用結轉嗎?什么情況處置時需要把遞延所得稅結轉,謝謝
老師,什么情況下遞延所得稅不計入所得稅費用 我看之前股票產生的遞延所得稅,是計入其他綜合收益,那些情況下,形成遞延所得稅差異,不影響所得稅,有點混亂
小企業會計準則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點亂 宋生老師,樸老師,家權老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
比如產生了可抵扣暫時性差異100萬,但是不確認相關遞延所得稅資產
首先啊,這里確認的前提是暫時性差異。就比方說長期股權投資形成的,他就不確認。再比方說,研發加計扣除這個差異也不確認。