同學你好 計入招待費就可以了
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網(wǎng)絡科技公司給我們駕校招生,學員的學費及培訓費等都是從網(wǎng)絡科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個培訓費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓,但是現(xiàn)在這個學員是包括培訓費,培訓費應該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務費,就要教練員單獨去開勞務發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學費是通過網(wǎng)絡科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學員的姓名開的,這個有什么影響嗎
老師,我們是私立學校,學校請專家來學校給老師培訓,然后帶專家去附近景點玩的門票費,停車費,過路費怎么做賬呢?
A公司老板與某一學校談成校園自助洗衣服務項目(將洗衣機投放到學校,通過學生掃碼使用收費),他跟我們老板熟,我們公司又有做這塊的,就約定這個項目讓我們公司做(包括設備安裝、售后服務等所有,但是設備A公司買的,A公司轉(zhuǎn)賬給我們,我們再付給廠家),每月我們收取收益的10%,其余收益要轉(zhuǎn)給A公司。請教老師,購買的設備是開票給A公司還是我們公司?其余收益要轉(zhuǎn)給A公司,A公司要怎么開票給我們?
老師,我們是私立學校,是寄宿制學校,因為有學生把寢室門弄壞了,然后學校后勤部找人來修好以后開發(fā)票報賬了。因為這是學生個人損壞的,所以后面又象征帶著懲罰的收了學生的維修賠款。比如3月已經(jīng)開發(fā)票報銷了維修費200,做賬是做的維修費,4月學生交了50元賠款。這個50元賠款我可以做賬直接沖銷維修費用嗎?還是要做營業(yè)外收入呢?
我們單位是給老師和公司進行培訓,比如,公司需要學習紅旗渠精神,我們會租車帶他們?nèi)ゼt旗渠租個會議室先培訓一天或者半天,然后在參觀紅旗渠,這種可以開培訓費用嗎?那我們的成本租車,門票,會議和住宿,還有專家勞務費能作為成本票嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的當期發(fā)生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的年末余額計算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請老師幫忙梳理下
老師請問一下,資產(chǎn)負債表期末余額比期初余額少了258元,但我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,我要怎么查哪里的問題
無票收入未超30萬,填在哪里
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價為600萬元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應分攤的交易價格為( )萬元。
有兩個員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個月已經(jīng)按6萬申報。這個應該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的當期發(fā)生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的年末余額計算呢?
您好老師,現(xiàn)在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業(yè)企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的流程一般是怎么樣的
不是你們公司名下的車全額調(diào)增
私車公用的都需要調(diào)增嗎?
同學你好 只要沒有租車費發(fā)票的都要