您好。運輸裝卸費,謝謝
老師!我們公司是機械租賃公司!上個季度開了開了一些挖機租賃費和渣土運輸費發票200多萬!現在公司去稅務局代開成本發票進來抵企業所得稅!開什么項目的票比較好啊?
我所在的公司是運輸公司,我們單位存在個人掛靠在我們單位運輸,車輛是司機自己的,現在我們每月給掛靠車輛付運費時,就是做一份運費明細就出了錢。這樣做有什么風險?司機不給我們開運費發票,我們也沒有代扣個稅。
老師你好,我們開了一家運輸公司,目前公司還沒有車,我們在外面叫的車,現在給對方付這個運費(司機加車),這個對方沒辦法給我提供發票,我這個賬該怎么做?
老師你好,我們開了一家運輸公司,目前公司還沒有車,我們在外面叫的車,現在給對方付這個運費(司機加車),這個對方沒辦法給我提供發票, 我這個賬該怎么做?還能稅前扣除
老師,平板車運輸挖掘機我現在代開發票選什么品目?沒有運費這個選項
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎