你好,直接做主營業務成本,沒有發票正常做賬,不允許抵扣所得稅。
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那沒有票,可以嗎
不允許抵扣所得稅,你意思就是說這個等于說沒用
賬上可以正常做,借主營業務成本,貸銀行存款,如果你賬上不做的話,你銀行余額就不一致了。
我明白,老師說的,意思是可以做賬,但是不能扣除企業所得稅,不能減少利潤,到時候該交稅交稅
你好 對的 是這么理解的。
老主任像這種業務沒有發票,怎樣才能讓他稅前扣除?
你好,是發生在500以內嗎?如果是的話,對方給你開收據,備注好個人名字,身份證號,支出金額,支出項目,你們給他申報個稅,可以的。