你好,就是讓你抵扣30萬的意思。
老師您好,請教您個問題,我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的,是高企,有單獨設立研發(fā)輔助賬,然后我們公司每個月計提工資總額是6萬多,實際發(fā)放3萬多,還有3萬多是4個研發(fā)人員的工資是沒有發(fā),每個月計提,2021合計計提了1-12月未發(fā)金額是35萬,然后2022年4月30日我們才把計提的35萬左右全部發(fā)放完,因為我們要研發(fā)加計扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問題是我4月份這筆計提的費用發(fā)了,我會計賬上要怎么做呢,第一次遇到這種問題,我不知道要怎么處理,麻煩老師指導一下,謝謝。
老師 比如我們每個月都是人員工資的研發(fā)費用 每個月大概在10萬到15萬之間 請問老師 100%加計扣除是什么意思呢 是15萬折算成稅額抵扣嗎
請問老師,關(guān)于圖片中政策,如果享受,怎么操作?比如我22年購買固定資產(chǎn)原值30萬,購買進來以后,我已經(jīng)每月提折舊記入生產(chǎn)成本—制造費用,然后我在第四季度申報企業(yè)所得稅時,按照原值的50%是15萬稅前扣除,余下原值的15萬,再按照10年計提折舊記入生產(chǎn)成本扣除?是這樣操作嗎?
@郭老師 老師 我們實際沒有研發(fā)項目 可是三季度申報所得稅的時候稅務通知說1-9月研發(fā)費用可做100%加計扣除,我們就扣除了30多萬元 這30多萬元就是從每月申報工資的員工當中選的6個人計算的 這個金額需要在賬上體現(xiàn)嗎? 因為我們成功申請了科技型中小企業(yè) 所以可以享受這個100%加計扣除
老師,我們是研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在稅務查研發(fā)支出加計扣除,我們的情況是這樣,人數(shù)比較少,22年19個員工,其中7個員工既做研發(fā)的工作,也做偏管理的工作,后來客戶多了,在10月份人員分配做了調(diào)整,正式把這7個人計入管理部,我們做賬的話,也是前9個月19個人都做研發(fā)費用,到10月份12個人做研發(fā)費用,7個管理費用,研發(fā)立項的話,全部人員都是直接參與研發(fā)的人員,請問這樣合理嗎,該怎么修改呢
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
十五萬100%加計扣除,允許你們抵扣30萬。
老師 真的是不太明白抵扣30萬是怎么計算得來的呢
你好,30萬乘以(1?100%) 按這個來算的。
老師 是我們公司的研發(fā)人員的工資不能加計扣除是嗎
費用化的可以加急扣除的