您好,地在公司名下,一般繳納增值稅,土地增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅。
小規(guī)模公司,公司有5個(gè)自然人股東,現(xiàn)在有一位股東不要股份了,轉(zhuǎn)讓給其中一位股東,請(qǐng)問(wèn)這會(huì)不會(huì)涉及到財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅的問(wèn)題呢?
老師,您好,關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易,比如A為自然人轉(zhuǎn)讓股份60%給B公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)格50萬(wàn)元,A和B都需要繳納什么稅金
請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到公司之間的轉(zhuǎn)讓按什么繳納個(gè)稅呢?
你好,關(guān)于自然人控股的公司轉(zhuǎn)讓土地,會(huì)涉及到繳納什么稅呢
老師你好 有一家個(gè)體戶是一般納稅人 想要轉(zhuǎn)讓土地落戶到自己新注冊(cè)的公司, 這個(gè)過(guò)程中怎么樣才會(huì)不涉及交增值稅呢
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
自然人股東需要交嗎
您好,不需要。不是公司分利潤(rùn)
競(jìng)拍土地,用法人股東全資控股來(lái)競(jìng)拍好呢,換是用自然人控股的公司好呢
您好,一般事故法人股東全資控股公司的實(shí)力強(qiáng)更合適,另外誰(shuí)開(kāi)發(fā)也要考慮。
我們是工業(yè)用地,買來(lái)自己自用的
您好,一般誰(shuí)用誰(shuí)競(jìng)拍更合適,否則會(huì)產(chǎn)生很多不必要的稅費(fèi)及過(guò)戶手續(xù)。