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Q

老師,假如上年的所得稅15%,今年的所得稅25%,那么計算遞延所得稅的時候,我什么時候需要用到上訴所提到的兩個稅率,因為沒有題目,記不得原題了,期初的遞延所得稅我知道用15%,期末的時候我用的是25%,那么中間的發生額要如何表示出來,老師,麻煩您舉個例子解釋一下,謝謝

2022-08-19 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-19 11:12

您好,就是各期期末暫時性差異余額×對應企業所得稅稅率

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快賬用戶3635 追問 2022-08-19 11:21

老師我不理解,我只會算到期末的時候遞延所得稅為1.2,但是我不知道怎么運用,我用(賬面12-計稅7.2)*0.25,但是不知道這個33%哪里去了,好像條件用不上,本質不理解,下次換個題目我就不會了

老師我不理解,我只會算到期末的時候遞延所得稅為1.2,但是我不知道怎么運用,我用(賬面12-計稅7.2)*0.25,但是不知道這個33%哪里去了,好像條件用不上,本質不理解,下次換個題目我就不會了
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快賬用戶3635 追問 2022-08-19 11:27

如果題目中是問遞延的發生額,我就不會了,主要在稅率不知道在哪里用

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齊紅老師 解答 2022-08-19 11:39

您好,題目計算的企業所得稅稅率用25%

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快賬用戶3635 追問 2022-08-19 11:45

還是不明白,老師,我的盲區主要在于當出現兩個稅率的時候,我不知道兩個稅率分別在什么時候用到,怎么用,特別是算遞延的時候,能算出來的都是靠蒙的

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齊紅老師 解答 2022-08-19 11:47

您好,看對應暫時性差異預期轉回的稅率

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快賬用戶3635 追問 2022-08-19 11:49

麻煩老師列個式子,讓我看下本期遞延所得稅的發生額,這樣可能我好理解一點

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齊紅老師 解答 2022-08-19 11:57

您好,發生額就是本期末暫時性差異×預期轉回稅率-上期末暫時性差異*預期轉回是稅率

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您好,就是各期期末暫時性差異余額×對應企業所得稅稅率
2022-08-19
同學你好,很高興為你解答
2024-04-10
學員,做這類題目你記住分兩步: 第一步:稅法口徑計算應交所得稅,對應的所得稅費用是當期所得稅費用 第二部:計算遞延所得稅費用 如果是遞延所得稅負債在當期有發生額,那進行第一步是在利潤總額中調減,(遞延所得稅資產相反) 進行第二部時對應的分錄就是借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債
2021-06-06
同學,你好 我需要計算下
2023-07-19
期初50,期末160×25%=40 本期發生額,期末-期初, 減少10
2021-08-15
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