你好 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
老師,你好!在七月開始建賬(內(nèi)賬),庫存如果以6月30號(hào)期末(7月1日初)庫存數(shù)金額40000為基礎(chǔ),我在七月份一共入庫(進(jìn)貨)了金額60000,七月份公司賬戶付供應(yīng)商的貨款有四月、五月、六月、七月的共50000,該怎么弄?銷售那塊,在七月份收回有四、五、六,七月的共80000,四五六月份還有未收款70000,該怎么建賬?
6月份,我公司買的產(chǎn)品包裝箱1800元,貨款我們6月份已經(jīng)支付了,但是發(fā)票對(duì)方給我們開在了7月份,請(qǐng)問老師,六七月份的賬我應(yīng)該怎么做?六月借貸是什么?七月借貸是什么?麻煩老師詳細(xì)講解一下 謝謝老師
6月份我公司買一批晾曬架,總金額是6500元,其中六月份支付定金4500元,七月份到貨,支付余款2000元,請(qǐng)問六七月份的借貸都怎么寫?謝謝老師
6月末公司采購一批禮盒,我公司未付款,但是對(duì)方發(fā)票開在6月份了,我公司于七月份給對(duì)方付款,這個(gè)六七月都應(yīng)該怎么記?謝謝老師
老師好,之前六月份公司買了一批白鋼晾曬架,總金額是6500元,六月份我公司支付4500預(yù)付款,并且到貨了。七月份我公司支付尾款2000元。六月份我做的賬是:借預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金4500.接下來我應(yīng)該怎么記了?白鋼晾曬架走固定資產(chǎn)里。謝謝老師,麻煩詳細(xì)寫一下,謝謝了
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正
請(qǐng)問之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級(jí)證,但不是學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),這條路選的對(duì)嗎,我有沒有選錯(cuò)
今天年報(bào)要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
包工頭開進(jìn)來的勞務(wù)發(fā)票,人員工資個(gè)稅是不是包工頭申報(bào),
老師您好,有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲方轉(zhuǎn)供水給乙方,水務(wù)公司將稅率為3%的自來水水費(fèi)專票開給甲方,甲方按合同約定價(jià)格給乙方開水費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發(fā)票呢?
老師,商貿(mào)企業(yè)適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作,每個(gè)月的營業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢,景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開票,然后還要我們給他開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是不是不合理,我們只能開6個(gè)點(diǎn)的,想問下從哪個(gè)角度協(xié)商雙方都能承擔(dān)較少的稅負(fù)?
老師,請(qǐng)問中餐廳菜品沒能做到標(biāo)準(zhǔn)化,怎樣做成本核算呢
老師,這個(gè)禮盒是裝食品的空禮盒,我六月份可以這么記嗎?六月:借周轉(zhuǎn)材料,貸應(yīng)付賬款。七月:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金。這樣可以嗎?
是的,這個(gè)可以的,學(xué)員