您好同學,在因出售部分股權后,母公司仍能夠對被投資單位實施控制,是自購買日或合并日開始持續計算的部分,才能調整當期資本公積,資本公積不足沖減的,調整留存收益。所以此時要考慮兩種情況: 一是歸屬于母公司的所有者權益,包含子公司凈資產和商譽;二是少數股東權益,包含子公司凈資產,但不包含商譽。 子公司凈資產是不會包含商譽的, 商譽是合并報表下的溢價體現,子公司本身不會產出商譽,而是母公司溢價購買產生。所以題目用12000,另外由于合并后是歸屬于母公司的部分,商譽是母公司所有,所以要用加上商譽的10%,出售,就連帶商譽一起放棄了。
.甲公司2019年12月1日庫存商品借方余額為1200萬元,對應的存貨跌價準備貸方余額為30萬元,當期銷售庫存商品結轉的成本為400萬元,當期完工入庫的庫存商品成本為500萬元。12月31日庫存商品的可變現凈值為1290萬元,則甲公司2019年12月31日需要計提的存貨跌價準備為()萬元。A.20B.0C.-20D.-10 求解答結轉部分是怎么得出,為什么要求結轉,為什么不是直接用1300-1290 跟據答案個人理解如下(1200-400+500得出1300 1300-1290在存貨跌價準備借方增加10,答案有30-30*400/1200個人理解400/1200是求銷售商品的占比率然后30*占比率得出銷售后可以轉出的存貨跌價準備,但為什么要30減這個地方開始不理解)請老師寫一下整題的分錄和T字賬(個人根據答案寫的是貸方30,借方20,借方余額10,跟答案說-10不對也解不出所以然,所以煩請老師寫一下T字賬)另外個人理解的部分是對的嗎?還是理解有誤?問題偏多辛苦老師了
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%,所得稅稅率為 25%, 2020 年度有關資料如下: (1)本年度銷售商品收入 15 700 萬元,發生銷售退回 200 萬元,出售固定資產凈收益 300 萬元,出售無形資產凈收益 100 萬元。 (2)本年度銷售商品成本 10 550 萬元。 題目較長實無法寫全,具體請看圖片,個人問題如下問題一在答案1中它是用17500-200我可以理解,營業收入就是主營業務收入+其他業務收入,因為沒有其他所以為0,產生的退回要沖減收入?問題二答案2是不是錯,營業利潤=營業收入-營業成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-研發費用-財務費用+其他收益+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)-信用減值損失-資產減值損失+資產處置收益(-資產處置損失),它上題才說出售固定資產,無形資產記入資產處置損益,下面利潤卻沒有計算,這是為什么?問題三答案4是不是也錯了,應納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調整增加額-納稅調整減少額,答案卻多了好幾個損益類的,還有遞延所得稅費用那個是不是也錯了?
甲公司上年末有關資料如下: (1)資產總額為1000萬元,其中經營資產為800萬元,金融資產為200萬元; (2)負債總額為600萬元,其中經營負債占75%。 要求回答問題: 假設今年年末的資產總額為1500萬元,負債總額為900萬元,今年金融資產增加50萬元,營業凈利率為10%,股利支付率為60%,外部融資額為0,計算今年的營業收入? 老師您好,我的問題是經營負債增加額是多少?給出的答案是:900-600=300萬,我的疑問是本年外部融資額為0,那么本年金融負債就為0,所以本年經營負債=本年負債總額=900萬,而上年經營負債明明是600*75%=450萬,經營負債增加不應該為900-450=450萬?為什么答案是300萬,是我哪理解錯了?
老師,這題我看不懂,首先凈資產不是等于可辨認凈資產+商譽嗎?為什么答案12000*10%之后還要加上商譽1000*10%?其次是這個答案我不理解,題目說了凈資產的增加是因為該公司當年凈利潤增加導致的,為什么還要分一部分到留存收益?
老師,這題我看不懂,首先凈資產不是等于可辨認凈資產+商譽嗎?為什么答案12000*10%之后還要加上商譽1000*10%?其次是這個答案我不理解,題目說了凈資產的增加是因為該公司當年凈利潤增加導致的,為什么還要分一部分到留存收益?
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網上申報備案證,教我們填寫!
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?