你好 ;? 1. 是的; 開專票 正常是可以抵扣的; 2. 開普票; 收到發票的購買方; 價稅合計入成本或者費用去做賬的;? ?3. 看你? ? 3%業務目前是免稅普票哈;? ??
老師,學員有個問題。 2.?北京永輝廚具有限公司坐落在亦莊開發區,主要生產家用高壓鍋、蒸鍋、炒鍋等不銹鋼廚房用品,是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本年初預計年銷售額為1000萬元(含稅價),需要采購不銹鋼原材料200噸。現有甲、乙、丙三家供貨商可以選擇。甲為一般納稅人,每噸不銹鋼含稅價為3390元,能夠開具增值稅專用發票,稅率為13%;乙為小規模納稅人,每噸含稅價為3090元,可以自行開具增值稅專用發票,征收率為3%;丙為小規模納稅人,每噸含稅價為2900元,只能開具增值稅普通發票。這三家供貨商的產品質量均滿足永輝廚具對原材料的要求。公司本年其他可以抵扣的增值稅進項稅額約為15萬元。那么,在確定采購對象時,公司該如何進行選擇呢? 假設企業原材料成本為500萬元,城建稅稅率為7%,教育費附加為3%,地方教育費附加為2%,企業所得稅稅率為25%。
1.某生產性企業為增值稅一般納稅人增值稅稅率為13%,2019年5月經營業務如下①銷售貨物一批,開出的增值稅專用發票上注明銷售額100萬元,另收取包裝費和售后服務費5萬元。貨物已經發出購買方支付了50%的貨款其余款項約定在兩個月后支付②銷售給某商場(小規模納稅人)貨物一批,開出普通發票注明價款13.56萬元③將自行開發生產的一批新產品用于廣告樣品,該產品無市場同類價格。已知其生產成本為10萬元④購進批生產用原材料,已支付貨款,取得的增值稅專用發票上注明的稅款為7.8萬元⑤購進一批零部件,已付款并驗收入庫,取得的增值稅專用發票上注明價款為18萬元,稅款為2.34萬⑥從小規模納稅人處購買辦公用品等1萬元,取得普通發票⑦購進生產經營用固定資產,取得的增值稅專用發票上注明的價款為33萬元,增值稅4.29萬元⑧將企業閑置的廠房(2010年6月購入)出租,當月取得的租金收入為1萬元,該企業選擇簡易辦法征稅已知本月取得的票據符合稅法的規定并在當月申報抵扣題目:計算該企業當期的銷項稅額,可抵扣的增值稅進項稅額,應納增值稅稅額,企業銷售貨物并出租閑置廠房屬于什么行為應如何納稅
能不能這樣理解?小規模納稅人開具普票免稅!進貨方就是全額入庫或者進成本費用,小規模納稅人一旦開具專票除特殊的不動產適用5以外其余都是3個點的抵扣!對吧?小規模無論售賣什么商品什么行業,稅點取決于開具什么發票,一經確定,哪怕小規模賣煙也要么免稅要么3個點抵扣!對吧?和賣什么商品無關
東方神廚有限公司主營高壓鍋、蒸鍋、炒鍋等不銹鋼廚房用品,是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本年初預計年銷售額為1000萬元(含稅價),需要采購不銹鋼原材料200噸。現有甲、乙、丙三家供貨商可以選擇。甲為一般納稅人,每噸不銹鋼含稅價為3390元,能夠開具增值稅專用發票,稅率為13%;乙為小規模納稅人,每噸含稅價為3090元,可以自行開具增值稅專用發票,征收率為3%;丙為小規模納稅人,每噸含稅價為2900元,只能開具增值稅普通發票。這三家供貨商的產品質量均滿足永輝廚具對原材料的要求。公司本年其他可以抵扣的增值稅進項稅額約為15萬元。那么,在確定采購對象時,公司該如何進行選擇。
東方神廚有限公司主營高壓鍋、蒸鍋、炒鍋等不銹鋼廚房用品,是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本年初預計年銷售額為1000萬元(含稅價),需要采購不銹鋼原材料200噸。現有甲、乙、丙三家供貨商可以選擇。甲為一般納稅人,每噸不銹鋼含稅價為3390元,能夠開具增值稅專用發票,稅率為13%;乙為小規模納稅人,每噸含稅價為3090元,可以自行開具增值稅專用發票,征收率為3% ;丙為小規模納稅人,每噸含稅價為2900元,只能開具增值稅普通發票。這三家供貨商的產品質量均滿足永輝廚具對原材料的要求。公司本年其他可以抵扣的增值稅進項稅額約為15萬元。那么,在確定采購對象時,公司該如何進行選擇。
我們租的辦公室交押金,對方開了收據給我們,要求我們退租的時候把押金收據要還給他們。可是押金收據我們作為原始憑證做賬了,怎么能從憑證里面撕下來給他們呢,有規定這個收據原件在退押金的時候要還給對方嗎
公司是農牧業免稅的業務,現在稅務局認為是不屬于免征增值稅的,以前開具的發票都要補繳增值稅嗎?老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
你好老師,工程施工中的業務招待費,在匯算清繳是怎么填寫
老師,我這個分錄做的對嗎?
老師,24年漏計提折舊,25年能不能補24年的折舊費用,
買一臺二手筆記本電腦價格在3000元,需要記到固定資產嗎?還用每月攤銷嗎?
老師,申請發票額度不通過,說沒報印花稅和個稅,個稅是代賬公司搞的,4月18日過了時間啊,然后這個合同我是4月23日上傳的,這個月也申報不了啊,這該怎么辦啊
老師您好 確認主營業務收入是實際的價格 期望值價格1900入賬 后面的銷項稅怎么又是合同價2000來算銷項?
老師 這道題是選AD麼?
公司在申請高新,還沒通過,報所得稅匯算清繳時可以加計扣除嗎
您說的第三點是什么意思?
你好,就是3%的業務內容
不是我說的意思嗎?3%只是小規模開專票的稅點,普票不是免稅嗎?
你好就是說的3業務內容,目前針對開普票按免稅稅率開,開專票按3%開
哦哦哦,以為理解錯了
這個對的哈,按照我說的是對的
啊?我說的不對?
你說的對的哈,對的
只是我在給你擴展說了下而已