您好!其實這個嚴格來說,是要計入收入
老師你好!我單位是個敬老院,特困老人的供養經費是專款專用的,財政拔款的,但里面有幾個寄養老人是自收自支的,寄養老人每月的生活費和電費攤銷到時會打入敬老院對公賬戶,我想問下,寄養老人攤銷的電費和生活費入賬時是不是直接沖減管理費用-水電費,和生活貫
老師你好:我單位是個敬老院,敬老院老人供養經費是政府專項資金補助,另外有個居家養老服務中心是自營性質,每個月居家養老服務中心的寄養老人伙食費搭伙在敬老院吃。我想問下,敬老院每月向居家養老服務中心收的伙食費和電費我可以做提供服務收入嗎?用的是民間非營利性財務制度的!
您好,曲老師, 我是昨天請教你的那個學生,印象對你很深刻,你答疑我很滿意,老師,昨天請教過你我企業有一部分檔口對外承包給(個人)經驗餐飲,場地、服務員是我單位的,例如承包給自然人,他個人自己銷售餐飲食材,然后通過我們單位收款的直接到公戶,營業額百分核算比或者每個月固定管理費服務費,然后你和我說做賬處理收到款借銀行存款貸其他應付款-某某貸主營業收入-管理服務;然后我企業要從收到他們的營業額扣除屬于我們的管理服務費,余下的轉回給他們,這個轉款金額大會不會對我企業有風險?
你好老師:小規模納稅人物業公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運輸費專項款,由于我們只能開具收取物業費和管理費發票,對方也答應可以開物業費和管理費發票,但實際這筆屬于專項資金用于小區公共維修款和生活垃圾運輸款,,但是我開局的是收取物業費和管理費如何做賬,是不是應該直接走收入,可以這筆錢是屬于專款呢,那我應該如何做賬,我需要每一步的會計分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運生活垃圾所以走的是應付職工薪酬科目
老師,我想問個問 公司車輛要交養路費,一位管理成人員,想要賺中間的差價,所以他要先把錢打到公司先行墊付交一年的養路費,就可以享受優惠兩個月的差價,我們公司還是照常交一年的,一年是100元,他直接把錢打到公司賬戶,交付一年的養路費,付就只要付80元就行 公司還是正常付100元,,這樣,我要怎么做分錄 我這樣的, 第一筆收到 借庫存現金 80 貸其他應付……某人80 交付養路費時 借預付賬款…養路費 貸銀行 然后每個月攤銷 借制造費用 貸預付賬款…養路費 每個季度支付墊付款 借其他賬款…某人 貸庫存現金 賺錢的差價 他需要找油料抵他賺的差價 借管理費用(優惠報銷) 貸庫存現金 感覺好復雜,有啥好的簡便賬務處理不
請問老師,我想報銷快遞費用,順豐快遞費用發票選錯了,把公司沒成立前的發票也開在一張發票里了怎么辦啊
老師好,小規模納稅人,一個季度開票多少以內,是免增值稅?謝謝!
老師你好,會計科目里沒有資產處置損益怎么辦
老師,加工費怎么添加到開票系統里面去,現在沒有這一項
各位老師 下午好 預收賬款,老會計做成應收賬款貸方,現在發貨抵扣貨款,怎樣做分錄?
你好,老師,申請高新技術企業第三年的時候可以不形成無形資產費用化啊?
稅務局欠稅公告發出后企業最遲多長時間得繳清欠稅呢
我是做酒店業的,請問酒店買的五金小工具,比如鋸子,記入什么科目
老師,招侍費無票,匯算時調哪張表?
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師:但是敬老院那邊已經把這筆費用支付出去了呀
您好!支出的時候,當成本。收到的時候當收入
老師:會計科目怎么寫呀?
你好!借現金等 貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本 貸現金等
好的,謝謝老師
您好!不用客氣的了