你好 可以的,這個也是你們生產經營中產生的費用的
老師,一般納稅人公司發生住宿服務費的專票可以進項抵扣嗎?
老師您好,請問境外單位向境內單位提供技術服務,一定要有境外單位開具的增值稅發票才能抵扣進項嗎?
我司因業務發展,與一家崗位外包公司簽訂了崗位外包服務協議,對方提供人員,為我司服務連接業務,協議約定我司在規定時間支付給外包公司相應的外包費用(外包員工勞務費及外包服務費)。其可提供兩種發票:1勞務費發票(普通發票);2服務費發票(專用發票)。因我司是一般納稅人,我想開具專用發票抵扣進項,但不知開具服務費是否合規合理,請老師指點一下,萬分感謝。
老師,外單位的人員為我公司提供服務期間發生的住宿費,開具專票,進項能否抵扣?
老師您好,我單位主要給企業提供內訓服務,請問我們外聘的老師在企業內訓期間產生的住宿費(已開具6%的專用發票),我方是否能夠抵扣進項稅。雙方合同約定由企業支付總培訓費,我方承擔老師的各項支出。
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
外單位人員產生的費用,也可以抵扣進項?
是的,這個也是可以抵扣的