你好,借應收賬款負數貸主營業務收入,負數 借應收賬款貸主營業務收入
老師好!我們公司是小規模納稅人,一月份進的貨,當時貨到未付款未開票,現在3月份我們也只付一部分款項,有的供應商開了全額發票,有的供應商說貨款付齊才開票,這樣要怎么做賬?
我們是小規模納稅人,10月份的時候付了一筆貨款 分錄為借:應付賬款 貸:銀行存款; 我現在1月份收到了寄來的發票 發票的開票時間為12月8日,1月份我收到票該怎么做賬呢?
老師,您好。請問我們發貨是1月份發貨了1月份也收到預付款了,但是開票我是3月份開票的,按照實際我應該在1月的確認收入的,但是現在在開票那個月確認收入有問題嗎?合同怎么訂立比較合適?
老師好,3月份的時候客戶支付貨款,我也確認收入了,也繳納印花稅了,小規模季報,現在8月要開發票,應該怎么處理呢
你好老師 小規模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發票 當時申報做了無票收入確認收入申報了 現在客戶突然要這個3600元的發票 我開給他了 那這個賬務應該怎么處理合適
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
相當于先沖紅,再重新做是嗎
對的,是的,是這么做的。
然后稅務申報都是正常操作嗎
對的,是的,是這么做的。
申報不了的情況下,去稅務局申報。
為啥還會申報不了呢
因為小規模它沒有無票收入填寫的位置,你可以試一下。
我之前都報了無票收入難道寫不能了么
你可以自己試一下的,我們這邊是申報不了,因為稅務局那邊取數就是看你當地的開票的銷售額。
可以多填寫,但是少填寫不行。
您是說抄稅的時候嗎 ?抄稅的時候 跟我報的也是不一樣 我都是自己改的啊
是的是的,到時候你可以試一下的。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我再問下,給員工買的意外險一年的費用,還有攤銷嗎?
不大的,可以不用分攤的。
一年一共2700多? 直接走管理費用-員工福利嗎?
可以的,可以這么做的。
匯算清繳還有做處理嗎
你好,需要調增的不允許抵扣。