對的,是的,是這么做的。
老師,請問暫估入庫,銷售出去就可以按照暫估的這個結轉成本,在收到發(fā)票后紅沖,重新結轉成本就可以了嗎?
老師你好,前幾月做了暫估入庫并結轉了成本,本月收到了發(fā)票,先沖紅了暫估,還沖了當時對應結轉的成本,又在本月入庫后重新又做了成本結轉。這樣做可以不
但估成本,你可以收入和成本一樣的,不交所得稅不就可以了。 老師的意思是,等后面收到成本發(fā)票以后先紅沖掉暫估成本,在做發(fā)票成本是嗎@郭老師
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
老師,你的意思是把固定資產(chǎn)的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據(jù)當月的收入按比例結轉成本,借,主營業(yè)務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發(fā)票,報銷時填成其他招待費或者其他,發(fā)票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產(chǎn)負債表中年初數(shù)為1385.17,年末數(shù)為-31172.76,在現(xiàn)金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發(fā)票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產(chǎn)的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現(xiàn)金形式發(fā)給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發(fā)現(xiàn)。申報進項稅額是自己填的金額?,F(xiàn)在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業(yè)外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發(fā)現(xiàn)上一年會計填報的數(shù)據(jù)有誤,管理費用多填寫了金額導致電子稅務局的報表上利潤是虧損的,但實際財務報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調(diào)整前期錯誤的數(shù)據(jù)嗎?
好的,老師如果38萬一直無票收入可以嗎?
你好,可以的,可以這么做的。
好的,那老師這筆賣出的貨是不是要注明賣了哪個型號的呀,方便后面查詢
對的,是的,是這么做的,你的進銷存明細需要寫清楚。
好的,老師如果沒有對應的成本發(fā)票,之后是不是要交很多所得稅呀
你好對的 是這么做的
好的,老師紅沖的銷售收入,申報增值稅需要填寫在申報表里面嗎
需要 填寫負數(shù)銷售額
就是比如上個月稅務局代開了普票20萬,這個月紅沖了10萬,那就要在增值稅申報表銷售收入里面填寫-10萬,是這個意思嗎
你好 填寫10萬就可以 20-10
不是填寫-10嗎老師
你還有個正數(shù)呢 不申報嗎
正數(shù)5月就申報了,紅沖是7月才拿到紅沖發(fā)票呢
老師,做38萬無票收入,后面有段時間不賣那個貨了,那還是先這樣做把留抵稅額抵扣掉嗎
你好七月份開的負數(shù)發(fā)票 只有這一個銷售額填寫-10
好的,老師6月開的發(fā)票,7月份申報的時候抵扣了進項稅額,現(xiàn)在8月份紅沖這個6月份開的發(fā)票,重新開,金額是一樣的,那那個進項稅額還會退回去嗎?還是直接沒了呢
就是6月進項稅額有40萬,6月開了發(fā)票抵扣了2萬進項稅,還有38萬進項稅,那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉,重新開,因為開錯了,那這時這個2萬進項還在留抵稅額那里嗎
紅沖你進項轉出 重新開又增加了進項 留底還在 如果重新開的你不抵扣,別勾選 就沒有留底
重新開為什么會增加進項,是重新開銷項發(fā)票呢,就是6月進項稅額有40萬,6月開了發(fā)票抵扣了2萬進項稅,還有38萬進項稅,那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉,重新開,因為開錯了,那8月進項留抵稅額是有40萬呢還是38萬呢
重新開的專票 你得認證 認證了不就增加了進項
38 這個不變的 銷項一正數(shù)一負數(shù)