市場推廣費屬于業(yè)務宣傳費,在企業(yè)所得稅的稅前扣除上有比例限制,一般企業(yè)是營業(yè)收入的15% 賬上不用體現(xiàn)
網(wǎng)店的推廣費算業(yè)務宣傳費嗎?還是算廣告費?匯算清繳超過收入15%的部分以后扣除,這個需要做賬體現(xiàn)嗎?還是記住超過15%的是多少數(shù),等下一年匯算清繳直接填??
請問老師,企業(yè)發(fā)生的廣告業(yè)務宣傳費沒有超過營業(yè)收入的15%,匯算清繳時還需要把當年發(fā)生的廣告和業(yè)務宣傳費金額以及營業(yè)收入填入廣告業(yè)務宣傳費納稅明細表嗎?
老師,我們公司2020,2021年的推廣費做到了廣告費,但是這兩年匯算清繳的時候超過收入的15%的部分沒有調增,這兩年都是虧損的,但是會影響后期抵扣吧?我需要怎么更正?費用金額三十萬
老師,我想問下拼多多天貓上花費的推廣費,搜索費等,我做賬的時候做在了推廣費和服務費和廣告費等科目,匯算清繳的時候把這些都填到了期間費用表的廣告費和業(yè)務宣傳費那一欄,但是我沒有調,我看到截圖中這個老師說,做到服務費就可以,那我沒調整的就別調了行嗎?等后邊稅務局如果查到了就說明下掛錯明細科目了,可以嗎
請問我公司是一般納稅人,給上游開具推廣服務專用發(fā)票,我公司中間商賺差價,下游為我開具廣告發(fā)布費專票,等到企業(yè)所得稅匯算清繳時候,需要把下游開具的廣告發(fā)布費發(fā)票按照廣告和業(yè)務宣傳費要求,只能作為成本在本年度扣除營業(yè)收入的15%嗎?因為我們不做具體業(yè)務只作為中間商然后可以全額扣除?
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產(chǎn)生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務人員開具的勞務費發(fā)票,稅務代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發(fā)現(xiàn)有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務報表和企業(yè)所得稅預繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務怎么處理?電影院還不給開發(fā)票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調增嗎
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務公司是否可以代收
老師我填寫納稅調整項目的明細表,老師三資產(chǎn)類調整項目的其他是從哪里取的數(shù),
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統(tǒng)也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發(fā)票,所以24年壓根不知道這部分發(fā)票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
超過部分呢?當年調增了,第二年直接再調減?
嗯 表里直接填寫就可以了
那要是之前會計離職,換了個新人,,不知道這個,,不就虧了么
虧損的這個可以彌補利潤
發(fā)生當年只能抵扣15%,第二年如果虧損的多就可以全部扣除是吧?
同學你好 虧損了就不能扣除了
意思是如果第二年企業(yè)虧損的話,,那剩下的就不能扣除了?
同學你好 對的 不能扣除了
同學你好 是按照收入的比例來扣除 不看你虧損不虧損
第一年是按收入比例扣除,,剩余部分就看以后年度盈利不盈利了,如果不盈利就不能扣除,那要是第三年盈利了還能扣除嗎??
這個都是看收入 不是看盈利
如果調增第二年,企業(yè)是虧損的,在收入的15%以內,,以前年度未稅前扣除的廣告費可以扣除嗎?
每年按這個里邊填就行,不用單獨再做賬是吧
同學你好 對的 不用再做賬