收到專用發票可以抵扣。
老師,在嗎?我公司是一般納稅人建筑工程服務的,開出去九個點的建筑安裝服務,可以用13%的材料款來抵扣嘛?
我公司跟甲方簽訂建筑安裝服務合同。開給甲方發票為建筑安裝工程服務。我公司把一部分建筑安裝分包出去給乙方,付款時乙方開具建筑安裝工程服務費發票給我公司。請問老師,我公司與乙方簽訂分包合同是否可行?乙方開具的發票我司是否能接收?
老師,請問我公司為建筑安裝工程一般納稅人的公司,平時開票開的是建筑安裝,現在收到設計服務廣告制作的專票,能抵扣用嗎
請問老師,我們找的項目施工隊(安裝大型設備),現在給我公司開安裝費發票,他公司說只能開現代服務—安裝費(專票1%),不能開建筑服務—安裝費。這對我公司來說有什么影響嗎?
老師好,我公司是一般納稅人,屬建筑服務業,專業安裝太陽能光伏設備,請問工程進行了一半,能開總金額一半的發票嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
想咨詢設計服務-廣告制作的發票跟工程類的公司相符合經營情況嗎?
。看看自己單位真實業務情況,真的就可
在邏輯上是可以用的是嗎?
就這樣,真實發生的業務就可以。