你好;? ? ? 你們確實需要勞務分包是可以的; 到那時需要有 合理合同協議; 避免到時有風險的;? 比如你沒有合理發票 ; 導致你們的企業所得稅多繳納的??
老師好,我公司是建筑安裝公司,有一個項目掛靠一家國企,并且自己公司負責承包了這個項目的一部分安裝工程,我公司前期給對方開過工程安裝專票,后期對方說這項工程的增值稅稅負率低于他們公司的要求,讓我將剩下的金額開成普票,請問這樣的操作是否合規?
老師,我們清包工項目掛靠了一個建筑公司,但是處理很多東西不太方便?我們老板準備成立一個自己的公司,請問如果成立勞務公司,我們是不是還需要掛靠建筑公司了? 還有,我們清包工之前的一個項目是二次結構,所以采用的是簡易計稅 目前這個建商品房的項目是從主體開始,也是清包工,按道理清包工大部分是勞務,只有簡易計稅才劃算,可是這個項目因為是從主體開始的,也會涉及到很多的材料,但是簡易計稅是不能抵扣的,請問有沒有勞務簽一份合同,簡易計稅,材料這邊再另外簽一份合同的,可以抵扣進項了
請問老師。我們是建筑裝修公司屬于分包單位,民工工資由總包代發,民工的個稅申報由我們分包申報,民工屬于班組長的人 沒有和我們公司簽訂任何協議合同。如果按照勞務申報的話稅率太高了,只能按照工資薪金去申報,現在有一個問題就是,這個民工工資不是每個月都會發,而且人員流動性也很大,比如我這個月申報個稅,之后幾個月都沒有發放工資 這個做零申報嗎?一直做零申報的話風險會不會很大?
你好!我想要咨詢一下,就是我們有個綠化專業分包項目,該項目是市政道路工程項目,是總包單位將該項目的綠化養護部分分包給我們公司施工,就是有個問題,總包單位跟業主是在2016.5.1之前簽的老項目,而我們承接的綠化專業分包跟總包是在2016.5.1之后簽訂的合同,那么這樣我們可以跟總包一樣享受簡易計稅嗎?我覺得應該不行吧!要看我們跟對方簽的時間吧
老師請問:1、建筑公司是一般納稅人,同時兩個項目,一個就是清包工,只負責出人工裝修,第二個包公包料,他這個兩個項目可以一個簡易計稅一個一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項目,分包一部分出去,我們采用簡易計稅的話,分包出去的項目還可以進項抵扣嗎? 3、簡易計稅差額征稅是指我們公司用簡易計稅分包業務,還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡易計稅,我們申報差額申報?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?