借其他應收款車間主任 貸庫存現金
以庫存現金支付車間主任羅某預借差旅費5000元
(4)10日,辦公室袁飛主任出差借支差旅費2000元,出納以現金支付。 (5)12日,辦公室袁飛主任出差回來,報銷差旅費交通費400元,會議費1000元,值稅稅率6%,可抵扣進項稅額60元。袁飛交回現金540元 。會計分錄
12月5日,廠部管理人員出差培訓,預借差旅費¥2000,以現金支付。怎么寫分錄
用銀行存款支付水電費30000元其中行政管理部門耗用4000元,車間耗用26000元。515日,以庫存現金預付采購員張嵐差旅費800元。會計分錄
(6)12月16日,以庫存現金支付車間主任預借差旅費5,000元。會計分錄怎么寫
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本