你好,去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章
上個(gè)月做了無(wú)票收入,這個(gè)月開(kāi)票了,申報(bào)表附一如何填寫(xiě)
小規(guī)模納稅人,上季度已申報(bào)無(wú)票收入,第4季度又重新開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在出現(xiàn)收入多了,無(wú)票收入負(fù)數(shù)不能填報(bào),應(yīng)該如何處理?
你好,比如這個(gè)月申報(bào)了無(wú)票收入..把進(jìn)項(xiàng)抵扣了..下個(gè)月真正開(kāi)票的時(shí)候,無(wú)票收入里面能填負(fù)數(shù)嗎
老師,這月開(kāi)票收入如何沖銷(xiāo)上個(gè)月報(bào)的無(wú)票收入,無(wú)票收入不能填寫(xiě)負(fù)數(shù),怎么處理
上月做了無(wú)票收入,這個(gè)月沖回了,稅務(wù)那邊無(wú)票收入出現(xiàn)負(fù)數(shù),要求我們寫(xiě)個(gè)說(shuō)明,老師們,能不能幫我組織一下
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下,我們做民宿,平時(shí)攜程給我們結(jié)算的金額+平臺(tái)使用費(fèi)就是等于我們開(kāi)給客人的金額,但是這邊有一單,我們開(kāi)給客人218元,平臺(tái)結(jié)算給我們231.75元,平臺(tái)使用費(fèi)用是-13.41元,這種情況我們做賬確認(rèn)收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)?
上周我們收到稅務(wù)局電話(huà),告之我們有三張發(fā)票有異常,需要核實(shí),主要原因是對(duì)方開(kāi)發(fā)票了,但欠稅沒(méi)有交稅,我們現(xiàn)在也找不到開(kāi)票方了,對(duì)方失聯(lián)了,只能是我們這邊已經(jīng)抵扣的稅款作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)要怎么操作?
房地產(chǎn)企業(yè) 給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票 房地產(chǎn)繳納產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業(yè)中有人工工資(2024年)賬務(wù)中計(jì)提了,但是到現(xiàn)在都沒(méi)有發(fā)放。合伙企業(yè)還沒(méi)有所得稅匯算清繳。這個(gè)該如何調(diào)增呢?從哪里調(diào)增?
老師,建筑企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設(shè)項(xiàng)目,也有掛靠公司的建設(shè)項(xiàng)目,我抵扣的時(shí)候必須要對(duì)應(yīng)的建設(shè)項(xiàng)目抵扣對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)還是不用一一對(duì)應(yīng)
就是物流運(yùn)費(fèi),對(duì)方不開(kāi)發(fā)票,我們電商銷(xiāo)售的錢(qián)已經(jīng)提現(xiàn)到公賬上了,物流公司不開(kāi)發(fā)票,要求走私人賬戶(hù)可以嗎
文文老師在嗎?接上個(gè)問(wèn)題,上年12月資產(chǎn)過(guò)億,25年一季度扣房產(chǎn)稅還是按小微企業(yè)扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是員工又每月固定發(fā)工資,打卡啥的。這個(gè)是申報(bào)勞務(wù)工資還是代扣代繳呢?
場(chǎng)地費(fèi)發(fā)票一般可用于什么公司情形
這個(gè)電商的錢(qián)已經(jīng)提現(xiàn)到公司公賬了,也可以轉(zhuǎn)嗎?
需要帶著收款的憑證,合同之類(lèi)的嗎?專(zhuān)管員要審核嗎
不需要審核的,你直接去稅務(wù)局申報(bào)申報(bào)表就可以了。
哦,我?guī)е_的負(fù)數(shù)表就可以窗口報(bào)了嗎
對(duì)的,是的,是這么做。
謝謝老師
不用客氣 周末愉快。