同學(xué) 未開票收入里面可以填負(fù)數(shù)。
你好,老師,這個(gè)月我們接了個(gè)團(tuán)房,下個(gè)月才付款給我們,然后下個(gè)月我們才開票給他們,那下個(gè)月初我報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)收入我是不是報(bào)無票收入啊?然后下個(gè)月開票后,下下個(gè)月報(bào)下個(gè)月收入時(shí),這個(gè)無票收入金額怎么充抵回來呀?是在開票金額那里減少這個(gè)無票收入金額還是在無票收入金額那里填這個(gè)無票收入負(fù)數(shù)金額呀?
你好,比如這個(gè)月申報(bào)了無票收入..把進(jìn)項(xiàng)抵扣了..下個(gè)月真正開票的時(shí)候,無票收入里面能填負(fù)數(shù)嗎
老師,我們這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候無票收入哪里寫了負(fù)數(shù)30萬,沖減了之前報(bào)的無票收入30萬,是這樣做分錄就行了是嗎?
老師您好,請問一下我上個(gè)月是做的無票收入,然后比這個(gè)月實(shí)際開票多了點(diǎn),所以就上了幾十塊錢的稅,我這個(gè)月做無票收入負(fù)數(shù)的時(shí)候就把上稅的那部分收入扣出來就可以了對嗎
老師您好,我想請教下上月部分未開票走的無票收入,申報(bào)時(shí)在未開具發(fā)票那填寫的數(shù),那這個(gè)月這部分開出來了,我應(yīng)該沖無票,再走一個(gè)正確的,申報(bào)增值稅時(shí)沖的這部分無票,是在未開具發(fā)票那填寫負(fù)數(shù)嗎?正確的在開具發(fā)票那填寫,這樣對嗎
為什么手機(jī)聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報(bào)的社保那塊單位繳費(fèi)基數(shù)怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個(gè)人。這樣基數(shù)4416?2?5的和嗎
上任會(huì)計(jì)生產(chǎn)成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業(yè),通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進(jìn)行開發(fā),需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(jià)(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個(gè)有點(diǎn)看不懂,到底應(yīng)該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調(diào),有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應(yīng)該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業(yè)的財(cái)務(wù)嗎?
中級會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤累計(jì)12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?