你好,發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅。
老師:個(gè)人所得稅的申報(bào)時(shí)間是當(dāng)月工資下月發(fā)放下月申報(bào)是嗎?就比如說(shuō)我7月份的工資,在8月份發(fā)放,在8月份申報(bào)個(gè)人所得稅?
請(qǐng)問(wèn)老師工資個(gè)稅申報(bào)這方面是怎么處理呢?比如8月份的工資,是8月計(jì)提,8月發(fā)放,申報(bào)8月工資呢?還是說(shuō)8月份計(jì)提,9月份發(fā)放,申報(bào)7月份工資?
7月份的工資,8月份發(fā)放,是8月15號(hào)前申報(bào)7月份工資的個(gè)稅還是9月15號(hào)前申報(bào)7月份工資的個(gè)稅?
7月份的工資,8月份發(fā)。個(gè)稅是8月15日申報(bào)還是9月15日申報(bào)?
老師,工資個(gè)稅是在發(fā)工資的當(dāng)月申報(bào),還是次月申報(bào)報(bào)?比如我7月份的工資,8月15號(hào)發(fā)放,我是8月申報(bào)個(gè)稅還是9月申報(bào)個(gè)稅?
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開(kāi)的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開(kāi)了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒(méi)錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫(xiě)美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
在九月份申報(bào)個(gè)稅的。
好的,我之前都是發(fā)工資的當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅
你提前申報(bào)了一個(gè)月的個(gè)稅可以去修改
好的,謝謝了
不用客氣,工作愉快。