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老師好! 我司一筆年初收的全年費用補貼,入帳入了其他應付款,現需要將這筆其他應付款轉入主營業務收入,然后1到7月已經支付了部分的費用出去,所有這些我帳務該如何處理?

2022-08-12 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-12 11:48

你好,剩余多少?借其他應付款貸營業外收入做多少?

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快賬用戶5070 追問 2022-08-12 11:52

老師,共30萬,已經用了16萬了,支出的時候用的 借:其他應付款 貸:銀行存款, 沒入過營業外收入

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齊紅老師 解答 2022-08-12 11:54

登錄不對,收到的時候借銀行存款貸其他應付款,支付的時候借管理費用貸銀行存款。

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快賬用戶5070 追問 2022-08-12 11:57

是的,之前沒入費用,但我現在要把這整筆錢轉入主營業務收入,是這樣嗎? 借:其他應付款 貸:主營業務收入 之前的那些費用支出改為: 借:經營費用 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-08-12 11:58

對的,是的,是這么做。

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快賬用戶5070 追問 2022-08-12 12:00

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-12 12:04

不用客氣,工作愉快。

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你好,剩余多少?借其他應付款貸營業外收入做多少?
2022-08-12
同學你好 你要沖就要有發票的
2020-12-16
同學你好 這個可以的
2024-04-18
你好 ;? ? ? 那你應該轉營業外收入去 ;? 你現在調整的話 ; 做 :借? ? 以前年度損益調整 -? 其他業務收入 貸以前年度損益調整 - 營業外收入? ?
2022-05-30
您好,您紅字沖回錯誤分錄,重新做分錄
2022-05-31
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