你好 那么前面的費用,建議你統一作為 借:管理費用---開辦費 貸:銀行存款
5月份發生的收入,7月份才開票怎么進行賬務處理,5月份發生的費用,7月份發才收到發票怎么進行賬務處理
一分公司成立3年一直未做稅務登記,也未建賬,去年才開戶,今年5月做的稅務登記,6月開始建賬,去年公戶自開設后有幾筆存款收支,主要是銀行收取的服務費和分公司負責人存入的錢就。那今年建賬時對這幾筆收支怎么處理呢?
老師,你好,5月份產生了員工工資,5月底做完的稅務登記,6月發的工資,公司也是6月新建賬,6有收入,我想下5月份的工資要怎么處理?
老師,公司5月底才做的稅務登記,6月有收入才建賬,那5月份發生的工資費用怎么做賬務處理呢?
老師,5月30號做好的稅務登記,5月30號前產生的生產工人工資能進產品成本嗎?6月產生收入才建賬
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
工人在5月份生產工資,這個能在6月入成本嗎?
可以的,建議你作為開辦費的
不能入制造費用?
你進入制造費用不合適的
那,6月份建賬前買的原材料能做存貨吧
可以的,可以作為庫存商品的