您好,開的這個是不能抵扣
因為我們公司是小規模納稅人,平時能拿到的普票或者專票都不能抵扣,所以就開的合作工作的開票信息,現在我要記賬(內賬),像管理費用的一些報銷我還是可以以報銷人員的憑證為準嗎?改記什么費用就記什么費用 我們單位現在所有能開票的東西都是開的別人公司,我自己記賬時就把對方能抵扣的發票復印自己留作存檔,當做自己公司的費用可以嗎?
您好,我是園林景觀工程公司,購買方,收到對方也是園林綠化工程公司的進項發票苗木的免稅發票, 請問一下,這個是自產自銷的發票嗎,購買方可以按9個點來抵扣嗎,是不是能開免稅的發票就是自產自銷的
老師,我單位是新設一般納稅人,自己種的糧食和蔬菜是免增值稅和所得稅嗎?我們銷售是否可以開具免稅的增值稅發票?收到的種子進項普票可以按照價稅合計金額計算的9%抵扣嗎?謝謝謝謝!
單位夠買蔬菜,對方開的是普票,且不是自產自銷,可以抵扣嗎?像北京的菜籃子工程的店家是不能開專票嗎?
老師,我們是園林工程企業,一般納稅人,收到一張苗木發票(對方小規模納稅人,不是自產自銷,開的3%的專票),我能按不含稅金額*9%抵扣進項嗎?
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發票進來,那暫估的金額要納稅調增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們去稅務局開勞務發票來接工資 ,開勞務發票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數,是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態,工商年報狀態應該也寫清算對不
如果,要抵扣,就必須讓對方開專票或者提供自產自銷的資質嗎?
對的 必須滿足這兩個才行