你好,固定資產 未建 借工程物資 貸銀行存款或者應付賬款 在建 借在建工程 貸工程物資 應付職工薪酬 貨幣資金等 完工 借固定資產 貸在建工程 固定資產達到使用進行折舊 借管理費用或者其他部門費用科目 貸累計折舊 以上全部分錄你參考一下
就是現在我們公司有一個游樂場的項目包給乙公司做,但是這個工程只是做綠化,燈光,填土方,路面硬化這些工程,!我在支付工程款給對方時我的科目需要用哪個,我覺得這幾個項目最后形成不了固定資產,所以我沒用在建工程,也不知道能不能用長期待攤費!謝謝老師
老師,可以發一些關于在建工程轉固定資產的資料,還有長期待攤費用的資料給我嗎?我新換的工作,剛建廠需要這些資料,謝謝啦!如果要發郵箱的話,我的郵箱是619445590@qq.com
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,現在已經生產,之前我們入在建工程是按照發票入賬的,有些供應商發票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,這個是不是也要入賬做長期待攤費用
我們去年租賃廠房,辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經生產,之前我們入在建工程是按照發票入賬的,有些供應商發票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
有沒有關于在建工程轉固定資產的資料啊,自建廠房要轉成固定資產了,不知道哪些轉固定資產,在建工程里發生的管理費用(人員工資,社保,業務招待費,辦公費等等)這些費用是轉固定資產成本里,還是長期待攤費用里
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
從材料采購-在建工程-固定資產-使用折舊費用 固定資產是折舊不是攤銷
老師還有詳細一點的資料嗎?
你可以自行查一下我上面給你的每個環節的細節!比如固定資產管理等等!有些具體的你可以參考一下!
目前老師手上沒有具體更多細節資料,只能給你做賬務處理你可以根據流程去做些細節補充