你好,需要看具體的合同,或者是看具體的業務稅目,你可以參考這些
老師您好,工程行業的印花稅合同申報金額是根據合同金額還是開票金額申報,如果是合同金額的話,合同一簽訂就申報嗎,還是工程結束申報,合同外增補的要不要申報呢
印花稅的申報依據是什么?是只要收到發票(例如餐費發票,快遞費發票等)就要根據發票金額申報印花稅還是簽了合同的才申報?
老師,下午好!因為我司的印花稅的申報一直以為都只報銷項發票不含稅金額,現在給稅局查到了,叫我們要補稅,我想問一下就是印花稅購銷合同申請的依據是什么:不含稅銷項發票金額+不含稅進項發票金額=申報金額嗎?(需不需要電費專用發票金額除扣出來了)。我現在是想問印花稅購銷合同是進項發票+銷項發票含稅申報呢?盼復!
根據發票申報的印花稅應該選什么稅目,買賣合同還是其他?
老師,購銷合同印花稅的申報是根據當月簽訂的合同金額還是銷項和進項發票金額來申報呢
沒有合同,但是有業務也需要繳納的,就像你銷售產品,你沒有合同,你有銷售出去也得交。
快遞費還有餐飲服務,這些不需要繳納的。