你好 ;? ? ? ? ? 你 這個要轉出的; 你認證要轉出哈? ?
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發票,抵扣勾選一部分發票,這兩種發票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發票分數金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發票份數、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發票分數金額及稅額和我認證的實際分數金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師,我們是這樣的,有一筆進項稅額認證了但是申報時未申報進項稅額,就未抵扣到銷項稅額,就一直掛了一筆待認證進項稅額,這個要怎么處理啊
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉出?
老師,請問上月認證的增值稅專項發票,留了一部分未抵扣,在表二中填寫了已認證未抵扣數據。那么,這個月申報時填寫表二,怎么讓上月已認證未抵扣的稅費在這個月進行抵扣,在第三行顯示數據?
4月份有一個水費發票,簡易計稅項目不能抵扣,我就認證了未抵扣,但是申報的時候附表二的第三項的待抵扣進項稅額第24行次一直有數額,這個怎么辦
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我認證了但是我點了已認證未抵扣
?你好;? 你去操作轉出哈; 本身就不應該去認證的;? ? ?
專用發票啊,可以認證,但是不抵扣啊
你好;? ?你認證了? 你進項稅會讀入系統去的 ;? ? ? 到時你 這部分會在 表格體現; 你要轉出附表2 轉出處理? ??
對,我就是想問怎么轉出?怎么操作
附表2 對應 里面有欄次去轉出; 選擇簡易計稅 欄次 轉出? ??
可以告訴我第幾行次嗎?試了幾次都沒找到
?你好;? ?你去看看你表格情況? ?
這個就是轉出的那個待抵扣里面的嗎
因為我認證的時候就是只勾選不認證,所以我得進項里面沒有這一筆,是不是就可以不做賬了,因為當時全都走了成本
你好 1; 你認證 了 ; 你進項稅要做進項稅科目的 ;? ?你要調整到進項稅 沖成本; 先體現出來 ;在考慮進項稅轉出的??
我只是勾選了,明天發圖片給老師,你看完再說
你好;? ? 好的;? 那你先發圖片?