你好 ;? ? ? 那你就先報無票收入 抵減這部分 留底進項稅; 后面在紅沖; 可以的;? ??
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們去交就行,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們去交就行,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
老師你好,我現在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現在要給他付40%的工程款,他已經把發票開來了,就前兩個月都已經開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經抵扣完了,他那個發票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發票,就是電費的進項發票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據,完了之后計入營業外收入,這樣子做對不對啊?
你好,我想問下,我4月份沒有收入,然后還有1千多的留抵退稅,上個月就已經申請過一次退稅了,只能享受百分90,目前還有1千多,4月份沒有收入的情況下,這1千多又要申請退稅,早上稅管員說連續2個月申請退稅有可能會稅務稽查,我帳上還有一些預收款不開票,可以確認為4月份收入,把留抵消掉,但是今天過了納稅征期了,我現在去修改來得及嗎,會引來稅務稽查嗎,目前款還沒退下來
你好,我們六月有一萬的留抵稅,七月只有一千的銷項稅,還剩九千的上期留抵,稅務局的人打電話,讓我們必須用不開票收入來抵掉上期留底,他們說退稅很麻煩,但是我們已經申請了不退稅,后期快速消化,說我們的合同不完整,我問他那我們的抵扣怎么辦,他讓我們下個月可以少開些銷項票。這是正常的嘛,要按照他們說的做嗎,政策不是允許上期留抵嗎?
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
小規模納稅人變更一般納稅人,怎么操作
那怎么紅沖呢
是先做賬嗎,然后在報表的時候要怎么操作呢
?你好; 到時有實際收入的時候; 紅沖無票收入 ;? 在按實際收入來做賬報稅 ; 是的;先做賬? 在報無票收入;? 就和你正常發生無票收入一樣的??
請問有會計分錄嗎?那報稅的時候是在無票收入填寫負數嗎?
?你好;? 是的; 你紅沖的時候做 負數; 借應收賬款貸 主營業務收入-無票收入;? 應交稅費-應交增值稅??
借:主營業務收入 負數X 銷項稅 負數Y 貸:銀行存款 負數XY 正常報稅,在未開具發票的銷售額填寫負數X是嗎
謝謝老師
?你好 ;? ? ? ? ? 紅沖是做 :? ??借應收賬款? 負數金額貸 主營業務收入-無票收入? 負數金額;? 應交稅費-應交增值稅?? 負數金額 ?
好的,收到,我就是想問問稅務局讓我們這樣做的原因在什么地方呢,為什么不能有上期留底呢,那我以后勾選認證發票是不是都不能把所有的發票都認證掉。
?你好 ;? ? ? 因為他們當地是要求? ?需要留抵退稅; 估計是國家有規定對于他們來說;? ?所以不讓你們留抵? ?
還有一個問題,我想問一下生育保險沒有交滿一年可以在生育時享受政策嗎
?你好 ; 不能哈;? ?滿了1年就可以享受剩余津貼 的;? ? 先繳納滿1年的? ?
那企業有員工未交滿一年的生育保險,懷孕即將生產,公司賬上要怎么處理,員工的孕檢費用都是不能報銷的是嗎
你好 ;? ? ? ?是的。 不報銷的 ;? 你們到時滿了1年;? 生娃后 看滿了1年去申請也來得及的??
你好,意思是員工生孩子后,只要生育保險滿一年的,就還是能報銷的嗎,那具體流程是什么樣的,員工提供相關資料,公司會計拿著資料提供到社保大廳審核,審核通過了再報銷嗎
?你好 1. 是的。 滿1年就可以申請 ;? ?去社保局官網去申請; 這個是公司名義去操作的? ?