哦,你們單位不用開(kāi)紅字發(fā)票的,A公司已經(jīng)紅沖了。
由于A公司開(kāi)票信息有誤,我方已抵扣,我方已上傳紅字信息表紙質(zhì)并寄給A公司,對(duì)方A公司開(kāi)出紅字發(fā)票要寄給我嗎?同時(shí)開(kāi)出正確藍(lán)字發(fā)票,一并寄給我,是嗎
我司是購(gòu)買方,A公司是銷售方,A公司開(kāi)出發(fā)票,開(kāi)的是我司稅號(hào),公司名稱開(kāi)錯(cuò)了,會(huì)計(jì)未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已抵扣了,后A公司又開(kāi)了沖紅,我司沒(méi)辦法開(kāi)紅字發(fā)票,怎么操作?
老師您好,我司開(kāi)出專票,A公司的票錯(cuò)誤開(kāi)給了B公司,A公司收到票后后來(lái)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的,時(shí)間有點(diǎn)久發(fā)票就找不到了。在無(wú)法收回錯(cuò)誤發(fā)票的情況下,我司能否開(kāi)具紅字發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,2023年1月份我們給A公司開(kāi)具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒(méi)做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開(kāi)錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
核定征收的個(gè)體戶要報(bào)年報(bào)嗎
老師您好,在新疆注冊(cè)了一個(gè)公司,沒(méi)有開(kāi)通,沒(méi)有報(bào)稅,現(xiàn)在想注銷了,用本人去當(dāng)?shù)貑幔靠梢栽诰W(wǎng)上才去簡(jiǎn)易注銷嗎?
老師,匯算清繳投資收益表上的會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入和稅收計(jì)算的處置收入應(yīng)該怎么填啊?理財(cái)產(chǎn)品100萬(wàn),收益1萬(wàn)元
老師您好,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題: 委托加工物資計(jì)稅價(jià)格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,比如售價(jià)300元,那消費(fèi)稅稅率10% 是計(jì)入存貨成本還是單獨(dú)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅的借方將來(lái)留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費(fèi)稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時(shí)補(bǔ)繳消費(fèi)稅: 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 30 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對(duì)?謝謝
老師好!23年11月份付了一筆投標(biāo)保證金3000元,12月份退回來(lái)1512,其中1488是中標(biāo)后平臺(tái)收取的手續(xù)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,怎么入賬?1488可不可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出或者管理費(fèi)用-招標(biāo)損失?
有一項(xiàng)費(fèi)用,是長(zhǎng)期待攤的企業(yè)開(kāi)辦費(fèi),企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,期間費(fèi)用明細(xì)表,這個(gè)長(zhǎng)期待攤的費(fèi)用填到哪一行
老師,商貿(mào)企業(yè)的商品買回來(lái)不需要加工,但是會(huì)產(chǎn)生裝卸費(fèi),還有貼到商品外包裝的標(biāo)簽紙的費(fèi)用,這是入制造費(fèi)用還是入管理費(fèi)用
運(yùn)輸清運(yùn)垃圾能享受資源回收即征即退嗎
公司今年開(kāi)具了一張房租發(fā)票,總額是60萬(wàn) 是2024年的房租費(fèi),去年的時(shí)候做了費(fèi)用 但是一直沒(méi)開(kāi)具發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)怎么入賬
老師請(qǐng)問(wèn)新倉(cāng)房建設(shè)預(yù)支費(fèi)用用來(lái)購(gòu)買日常的建房材料,以及食堂食材,入現(xiàn)金流量表時(shí)是否入購(gòu)買商品,原材料,勞務(wù)支付的現(xiàn)金
之前開(kāi)具銷售發(fā)票未收到,但我們已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,我司剛又更換企業(yè)名稱,A公司沖紅未知我司,我司又做了財(cái)務(wù)報(bào)表,留抵退稅未達(dá)到要求,所以要取消這張發(fā)票抵扣,會(huì)不會(huì)影響以后?稅務(wù)會(huì)不會(huì)查?
正常的,你們單位應(yīng)該開(kāi)紅字信息表,對(duì)方才能開(kāi)附屬發(fā)票。
你是在幾月份申報(bào)的,然后對(duì)方又是在幾月份開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票?
發(fā)票是去年11年開(kāi)的,不知道是不是未收到發(fā)票,還是丟失了,會(huì)計(jì)又抵扣了,開(kāi)票軟件未查相信相關(guān)信息,不知道A公司什么時(shí)候開(kāi)的沖紅,我可以在開(kāi)票軟件進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)我司已 抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后再做賬務(wù)處理?
你現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
抵扣了你做進(jìn)項(xiàng)然后再做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
不用填寫紅字信息嗎
你好,人家已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,不需要你們單位開(kāi)紅字信息表了。
那我們未收到之前已抵扣的發(fā)票,怎么處理呢?
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。