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老師你好,我是酒店行業,用1筆欠款抵住宿費,會計分錄應該怎么做呢?

2022-08-09 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-09 21:45

您好,借:應付賬款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)

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您好,借:應付賬款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)
2022-08-09
一、購買煙時,你做了銷售,也上轉入了主營業務成本 借:主營業務成本460 貸:應付賬款——XX煙酒店 460 二、次日煙酒店老板在公司消費,抵賬,分錄是: 借:應付賬款——XX煙酒店 180 貸:主營業務收入180 你看“應付賬款——XX煙酒店 ”本月貸方發生額是460元,借方發生額是180元,最后形成本月余額是460-180=260元,表示你們欠對方260元
2020-10-31
同學你好,需要看有無正常差價。其實最實質的經濟業務實質為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發票 抵扣進項。總體收入差額繳納稅款
2024-01-20
同學你好 其他酒店發票開給你們 你們做成本就行了
2021-07-20
同學,你好 要開具發票 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 借:其他應付款 貸:應收賬款
2024-04-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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