同學。 認證完之后的稅額可以不用交,從預繳稅里扣除就可以了,是這樣嗎--這個可以先扣預繳額,不夠的部分再認證進項抵扣。
老師 請問下①建筑項目 跨區域涉稅 繳稅的時候項目所在地按工程造價0.4%核定 經營所得個人所得稅后 是不是就不用在機構所在地全員全額申報了 不然就重復繳稅了 也不用做工資表了 ,直接用完稅憑證進成本 這樣可以嗎 ② 外經證預繳稅拿到完稅憑證后 是不是 當月就要把票開出來 不能拖到下月 ,如果可以 是什么理由
請問老師,我公司是建筑公司,因為前幾個月有預繳稅,本月有開票,本月也需要認證進項稅吧?認證完之后的稅額可以不用交,從預繳稅里扣除就可以了,是這樣嗎?老師。而不是說,因為有預繳稅,本月就不用再認證進項稅額了,稅款直接在預繳稅里扣?
請問老師,我公司是建筑工程公司,本年一直都是預繳增值稅,本月申報上個月的增值稅,本月銷項稅額20萬,增值稅預繳稅有7萬左右,差額13萬,今年的預繳稅已經達到稅負3%左右,這個差額13萬的稅款,我進項稅額也認證這些嗎,13萬。本月就不用再交增值稅了,這樣操作正確嗎?
你好老師,建筑企業跨區域施工的話需要預繳增值稅及相關稅費。之前我們公司一直都是先在電子稅務局填跨區域涉稅事項報告,然后下載下來到外地施工地的稅務大廳進行預繳稅款,但是這樣很成本太大了因為施工方和公司跨省距離特別遠。我最近看到電子稅務局上面就有增值稅和附加稅的預繳表,是不是我直接填這個增值稅及附加稅預繳表并直接在線上預繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個跨區域涉稅事項報告然后也不用再去大老遠的建筑施工地稅務大廳預繳啥的了?
老師您好,我剛和前任會計交接完,有4個問題,請問:1、比如說去年的成本票,因為跨年我沒法做成本了,那么相應的進項稅也就也就無法抵扣了。是吧? 2、只有以前會計做了成本,且借方:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進項是吧?否則以前年份的發票對我來說就是廢的是吧? 3、比如說主戶,截至目前一張票沒開,我收了認為合理的月份的成本票,目前進項稅額加在一起是700多塊錢,我是不是需要提醒主管本月先不要開票了,因為開票就意味著要交增值稅了。(進項太少)謝謝老師
收據可以正常入賬嗎,可以在企業所得稅稅前扣除嗎
請問不計提分紅要結轉嗎?是不是必須要計提
老師,請問出生在80年的人,什么時候退休?社保需要購買多少年?
老師,我們有一個個體戶和一個小規模公司,老板需要個體戶開票在10萬一個季度,又不想小規模進賬太多,怎么平衡
電子稅務局申請發票額度時候固定資產情況表怎么弄
老師好,我們進貨1000條線,250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?需要把一千元分攤到兩個商品里面嗎?這個膠水算贈品嗎?將來要入收入還是做成銷售費用啊?
幫我翻查一下,珠海全款一套,東莞現在貸款購買一套契稅按1%還是2%,對方滿五唯一119.07平房子
工會籌備金是什么東西?什么稅種?文化事業建設費是什么稅種?什么東西?
老師,外經證在什么情況下需要開?開了外經證需要怎么繳稅?
電子稅務局當中有社保申報,包括養老保險和醫療保險,還有失業呀,工傷那些,那那個個稅系統當中的個人養老金扣除管理也是養老保險的扣除,他倆有什么區別?各自的作用分別是什么?
那老師,意思就是預繳額夠扣掉銷項稅額,就可以不用認證了?
同學, 對的,這個增值稅申報表中有可以填預繳部分的行次。
那我本月認證了進項稅,需要交的部分在預繳額里扣的,這樣有影響嗎?老師
同學, 這個沒有影響,可以結轉到以后的期間繼續抵扣的。