您好!工資單個人工資實發金額要和銀行的轉賬金額一致的。
保潔行業的,人員工資是主要費用,每個月18號、25號分兩次發上個月工資,比如11月18號發10月份的工資,工資表15號左右做好,還是說要申報期之前必須做好工資表及時申報嗎?不是銀行代發工資,而是公轉私人,老板自己發工資,是應該按照提供給銀行工資表的信息來提交個稅申報表嗎?
11月初申報個稅是申報10月份實發員工的工資,也就是員工9月份工資的個稅。但是為什么申報的實發工資和10月份銀行扣的工資憑證金額不一致?我們是制造業,偶爾有臨時工
個人所得稅申報,比如6月份工資當月計提了,7月份發放,8月份報所得稅所屬期是7月份、那我申報的金額是7月份發放6月份工資的金額還是7月份計提的工資金額
7月份申報期,申報6月份的工資,工資走銀行打到對應的人員,工資單個人工資金額是否要與銀行轉賬個人金額必須一致??
7月發放6月份工資,那么所屬期7月份是申報6月份工資的個稅是吧,員工是6月份進公司的,個數客戶端上人員增加入職日期寫的是6月份,導致點所屬期7月份計算6月份工資個稅時,累計減除費用就是10000元了,這樣對嗎,需要手動更改嗎,還是6月份申報6月份的工資
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬,免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發票,導致今年1季度增值稅收入為負數,今年1季度增值稅如何申報增值稅?申報表稅務局帶出的數據默認3%稅率,實際上紅沖的是1%稅率,提交會顯示強制提交。
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應付款長期掛會有風險嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發票,我申報做未開票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業,而且是高新技術企業,匯算清繳時需要填寫研發費用加計扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊了一般納稅人和小規模納稅人兩家公司。后期購進了多輛挖機,因為是專票全部入賬在一般納稅人公司 。現在一般納稅人公司掛了150多萬固定資產計提了80多萬折舊費且沒有什么業務收入。因平時業務都開的三個點的普票和專票,所以收入都體現在小規模公司,就是挖機掛賬在一般納稅人公司業務在小規模公司,請問兩個公司之間是否需要簽訂轉租挖機的協議呢?有更好的辦法嗎?主要擔心稅務查賬不符合原則
應收負數可以調成預收嗎
老師好,開票不填明細,只填禮品兩個字可以嗎
二手車使用簡易計稅怎樣申報增值稅?
本月申報期7月份,是不是要個稅申報實發6月份的工資??
一般單位是8月申報7月份的個稅的
7月份的工資還沒發呢?
如果你們一直是這樣申報的就按照你的那種做法也是對的哈