借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
#提問#老師 收到增值稅增量留抵退稅怎么做會計分錄?
收到留抵退稅增值稅怎么做會計分錄
收到留底退稅會計分錄怎么做?
收到留抵退稅怎么做會計分錄
收到進項稅額留抵退稅,怎么做會計分錄
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產。現在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈
我的賬上應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅余額是負的8069.97元,需要處理嗎
你好,你的銷項進項有余額嗎?如果有的話就不需要處理。
我把銷項和進行都轉到未交增值稅了,進項和銷項是沒有余額的,轉出的時候進項大于銷項,轉出未交增值稅就負數了
借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費未交增值稅做這個。
我的進項大于銷項,說明有留抵的,還要轉到未交增值稅嗎
可以轉也可以不用轉的。