您好,購買原材料的進項票嗎,計入原材料里
老師,我們公司經(jīng)營范圍是做貿(mào)易的,沒有生產(chǎn)。但是我們公司實際做的業(yè)務(wù)就是買配件回來經(jīng)過焊接然后組裝成一個新的產(chǎn)品,那么我們進項發(fā)票要入那個科目呢?
請問老師,我們公司辦了一場年會,收了門票,我這收的門票錢是做其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后別人買門票我們給了一份我們的產(chǎn)品和圍巾,這產(chǎn)品呢又是我們的主營業(yè)務(wù)的產(chǎn)品,我應(yīng)該怎么做賬,還有就是年會發(fā)生的一系列費用計入那個科目
老師好,勞務(wù)公司的經(jīng)營范圍一般都是什么?需要辦什么質(zhì)資。我們公司是一家建大棚的公司,營業(yè)范圍有個溫室大棚設(shè)施安裝銷售及配套服務(wù),我們就可以開安裝服務(wù)是不是,那我們的成本是什么?人工費就想直接打給工地的工人,然后想讓工人給我們開勞務(wù)費,他們怎么做才能少交稅
老師,我們公司的營業(yè)范圍都沒有生產(chǎn)制造這一項,然后我們公司現(xiàn)在是外購了商品回來顧臨時工包裝那些,買的那些包材是應(yīng)該怎么入賬?
老師,我們公司是電子產(chǎn)品生產(chǎn)公司,主要就是購買配件,然后部分配件要發(fā)給代加工公司去加工(把配件1和2加工合并起來),然后部分配件發(fā)到我們公司,最后我們把所有的配件組裝起來銷售,這個過程的賬務(wù)怎么做呢?我完全沒有頭緒
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
業(yè)務(wù)類型就像組裝電腦一樣,買的配件組裝一個產(chǎn)品,這種類型的買進來的放原材料是嗎?
您好,是的,進原材料,領(lǐng)用的時候轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,組裝完成后轉(zhuǎn)到庫存商品
可以發(fā)下具體分錄給我嗎
1、購買原材料 借:原材料 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、領(lǐng)用原材料進行生產(chǎn)產(chǎn)品 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 3、產(chǎn)品完成入庫 借:產(chǎn)成品 貸:生產(chǎn)成本 4、對外銷售產(chǎn)品 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 5、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本